1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成30年3月31日)
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当連結会計年度 (平成31年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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30,537
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34,139
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受取手形及び売掛金
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26,738
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28,490
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リース投資資産
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3,638
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3,362
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商品及び製品
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3,213
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4,726
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仕掛品
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8,399
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2,846
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原材料及び貯蔵品
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2,152
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2,059
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その他
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3,089
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3,510
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貸倒引当金
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△474
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△480
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流動資産合計
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77,296
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78,655
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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90,372
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91,672
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減価償却累計額
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△67,532
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△68,816
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建物及び構築物(純額)
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22,839
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22,856
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機械装置及び運搬具
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93,272
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94,641
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減価償却累計額
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△82,862
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△84,359
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機械装置及び運搬具(純額)
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10,410
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10,282
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鉱業用地
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9,724
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10,069
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減価償却累計額
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△5,870
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△6,123
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鉱業用地(純額)
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3,854
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3,945
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一般用地
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16,697
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16,627
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建設仮勘定
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1,848
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4,108
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|
その他
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4,138
|
4,287
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減価償却累計額
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△3,669
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△3,737
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その他(純額)
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469
|
549
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有形固定資産合計
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56,118
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58,369
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無形固定資産
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鉱業権
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3,122
|
3,060
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のれん
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75
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―
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|
その他
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518
|
527
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無形固定資産合計
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3,717
|
3,588
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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30,568
|
26,074
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繰延税金資産
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1,385
|
1,541
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|
その他
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3,743
|
3,881
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貸倒引当金
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△387
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△377
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投資損失引当金
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△10
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△15
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|
投資その他の資産合計
|
35,299
|
31,104
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|
固定資産合計
|
95,135
|
93,062
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|
資産合計
|
172,431
|
171,717
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成30年3月31日)
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当連結会計年度 (平成31年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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11,493
|
8,946
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短期借入金
|
20,793
|
15,355
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リース債務
|
722
|
769
|
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|
未払金
|
5,198
|
6,811
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未払法人税等
|
1,040
|
2,043
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賞与引当金
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993
|
1,001
|
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|
役員賞与引当金
|
30
|
37
|
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|
株主優待引当金
|
10
|
10
|
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|
製品保証引当金
|
16
|
14
|
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|
その他
|
2,897
|
4,530
|
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流動負債合計
|
43,196
|
39,521
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
1,933
|
5,012
|
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|
リース債務
|
877
|
1,030
|
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|
繰延税金負債
|
4,700
|
2,679
|
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役員退職慰労引当金
|
90
|
88
|
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|
環境安全対策引当金
|
120
|
69
|
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|
特別修繕引当金
|
53
|
153
|
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|
退職給付に係る負債
|
3,890
|
4,616
|
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|
資産除去債務
|
4,446
|
4,423
|
|
|
その他
|
6,958
|
6,935
|
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|
固定負債合計
|
23,070
|
25,009
|
|
負債合計
|
66,267
|
64,531
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
4,176
|
4,176
|
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資本剰余金
|
5,183
|
4,958
|
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利益剰余金
|
80,338
|
85,091
|
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自己株式
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△157
|
△160
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株主資本合計
|
89,540
|
94,065
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
13,032
|
10,028
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繰延ヘッジ損益
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34
|
△39
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為替換算調整勘定
|
639
|
502
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△1,712
|
△1,900
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その他の包括利益累計額合計
|
11,993
|
8,590
|
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非支配株主持分
|
4,630
|
4,530
|
|
純資産合計
|
106,164
|
107,186
|
負債純資産合計
|
172,431
|
171,717
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