②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

※1 1,132,007

※1 1,119,266

 

開発事業等売上高

71,838

45,909

 

売上高合計

1,203,845

1,165,175

売上原価

 

 

 

完成工事原価

965,889

935,857

 

開発事業等売上原価

59,749

36,888

 

売上原価合計

1,025,639

972,745

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

166,117

183,409

 

開発事業等総利益

12,088

9,020

 

売上総利益合計

178,206

192,429

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

873

874

 

執行役員報酬

2,002

2,053

 

従業員給料手当

19,143

20,728

 

退職給付引当金繰入額

913

900

 

退職年金掛金

416

426

 

法定福利費

3,021

3,217

 

福利厚生費

1,142

1,078

 

修繕維持費

574

604

 

事務用品費

483

403

 

通信交通費

2,477

2,581

 

動力用水光熱費

260

276

 

調査研究費

7,104

9,166

 

広告宣伝費

757

782

 

貸倒引当金繰入額

4

24

 

交際費

1,366

1,448

 

寄付金

221

234

 

地代家賃

1,227

1,196

 

減価償却費

1,169

1,165

 

租税公課

1,747

1,709

 

保険料

68

66

 

雑費

8,734

8,300

 

販売費及び一般管理費合計

53,711

57,241

営業利益

124,494

135,188

営業外収益

 

 

 

受取利息

686

250

 

受取配当金

※2 7,814

※2 9,672

 

受入補償金

1,490

 

その他

2,652

3,234

 

営業外収益合計

11,154

14,648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,260

1,780

 

社債利息

597

419

 

貸倒引当金繰入額

617

2

 

為替差損

65

 

その他

3,582

1,350

 

営業外費用合計

7,123

3,552

経常利益

128,524

146,284

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 127

※3 99

 

投資有価証券売却益

782

423

 

出資金売却益

0

 

特別利益合計

910

523

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 0

※4 0

 

固定資産除却損

※5 600

※5 152

 

投資有価証券売却損

35

6

 

投資有価証券評価損

354

1

 

関係会社清算損

391

 

関係会社出資金評価損

121

31

 

減損損失

599

4,598

 

訴訟和解金

107

130

 

特別損失合計

1,819

5,312

税引前当期純利益

127,615

141,495

法人税、住民税及び事業税

35,230

38,635

法人税等調整額

10,654

2,539

法人税等合計

45,885

41,174

当期純利益

81,730

100,320

 

 

【完成工事原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

  材料費

 

132,531

13.7

122,894

13.1

  労務費

 

83,210

8.6

84,363

9.0

  (うち労務外注費)

 

(83,210)

(8.6)

(84,363)

(9.0)

  外注費

 

609,322

63.1

581,627

62.2

  経費

 

140,824

14.6

146,971

15.7

  (うち人件費)

 

(62,135)

(6.4)

(65,994)

(7.1)

 

965,889

100

935,857

100

 

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。

 

【開発事業等売上原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

  開発事業

 

 

 

 

 

    土地代

 

10,359

17.3

1,083

2.9

    建物代

 

13,177

22.1

610

1.7

    工事費

 

2,852

4.8

1,254

3.4

    経費

 

18,237

30.5

15,212

41.2

      小計

 

44,627

74.7

18,161

49.2

  その他

 

15,122

25.3

18,726

50.8

 

59,749

100

36,888

100

 

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。