2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和2年3月31日)
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当事業年度 (令和3年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金預金
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11,310
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13,581
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受取手形
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1,433
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2,671
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完成工事未収入金
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19,452
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19,485
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未成工事支出金
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1,458
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990
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不動産事業支出金
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43
|
43
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材料貯蔵品
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6
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5
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関係会社短期貸付金
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15
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15
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未収入金
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3,535
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1,565
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|
その他
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567
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502
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貸倒引当金
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△78
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△46
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流動資産合計
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37,743
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38,814
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,938
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6,972
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減価償却累計額
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△3,593
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△3,741
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建物(純額)
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3,345
|
3,230
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構築物
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147
|
147
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減価償却累計額
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△130
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△134
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構築物(純額)
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16
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12
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機械及び装置
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560
|
562
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減価償却累計額
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△307
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△338
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機械及び装置(純額)
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252
|
223
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車両運搬具
|
11
|
11
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減価償却累計額
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△10
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△11
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車両運搬具(純額)
|
0
|
0
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工具器具・備品
|
296
|
306
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減価償却累計額
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△227
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△252
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工具器具・備品(純額)
|
69
|
53
|
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土地
|
11,170
|
11,170
|
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リース資産
|
145
|
147
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減価償却累計額
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△30
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△61
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リース資産(純額)
|
115
|
85
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建設仮勘定
|
49
|
346
|
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|
有形固定資産合計
|
15,022
|
15,124
|
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|
無形固定資産
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|
無形固定資産合計
|
194
|
189
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|
投資その他の資産
|
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投資有価証券
|
1,708
|
2,148
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関係会社株式
|
2,425
|
2,425
|
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|
関係会社長期貸付金
|
90
|
75
|
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|
保険積立金
|
31
|
31
|
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|
前払年金費用
|
161
|
142
|
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|
繰延税金資産
|
100
|
34
|
|
|
|
その他
|
313
|
265
|
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|
貸倒引当金
|
△13
|
△12
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|
投資その他の資産合計
|
4,817
|
5,109
|
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|
固定資産合計
|
20,034
|
20,422
|
|
資産合計
|
57,778
|
59,237
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和2年3月31日)
|
当事業年度 (令和3年3月31日)
|
負債の部
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流動負債
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|
支払手形
|
2,112
|
1,376
|
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|
電子記録債務
|
8,983
|
6,617
|
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|
工事未払金
|
13,142
|
10,507
|
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|
短期借入金
|
480
|
5,480
|
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|
リース債務
|
37
|
38
|
|
|
未払法人税等
|
272
|
794
|
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|
未成工事受入金
|
6,124
|
5,717
|
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|
完成工事補償引当金
|
255
|
298
|
|
|
工事損失引当金
|
1
|
17
|
|
|
賞与引当金
|
532
|
527
|
|
|
その他
|
550
|
793
|
|
|
流動負債合計
|
32,492
|
32,167
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
500
|
500
|
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|
長期借入金
|
720
|
410
|
|
|
リース債務
|
87
|
54
|
|
|
退職給付引当金
|
31
|
42
|
|
|
長期預り金
|
548
|
546
|
|
|
その他
|
120
|
120
|
|
|
固定負債合計
|
2,008
|
1,674
|
|
負債合計
|
34,500
|
33,841
|
純資産の部
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株主資本
|
|
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資本金
|
5,061
|
5,061
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
1,400
|
1,400
|
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|
資本剰余金合計
|
1,400
|
1,400
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
繰越利益剰余金
|
16,347
|
18,159
|
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|
利益剰余金合計
|
16,347
|
18,159
|
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|
自己株式
|
△34
|
△34
|
|
|
株主資本合計
|
22,775
|
24,586
|
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評価・換算差額等
|
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
502
|
808
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
502
|
808
|
|
純資産合計
|
23,277
|
25,395
|
負債純資産合計
|
57,778
|
59,237
|