2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和3年3月31日)
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当事業年度 (令和4年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金預金
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13,581
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18,712
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受取手形
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645
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56
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電子記録債権
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2,025
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2,862
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完成工事未収入金
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19,485
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13,875
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未成工事支出金
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990
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758
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不動産事業支出金
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43
|
43
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材料貯蔵品
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5
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4
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関係会社短期貸付金
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15
|
20
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未収入金
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1,565
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384
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|
その他
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502
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646
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貸倒引当金
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△46
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△22
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流動資産合計
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38,814
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37,342
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,972
|
9,900
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減価償却累計額
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△3,741
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△3,915
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建物(純額)
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3,230
|
5,985
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構築物
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147
|
176
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減価償却累計額
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△134
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△139
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構築物(純額)
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12
|
37
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機械及び装置
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562
|
582
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減価償却累計額
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△338
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△369
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機械及び装置(純額)
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223
|
213
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車両運搬具
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11
|
11
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減価償却累計額
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△11
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△11
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車両運搬具(純額)
|
0
|
0
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工具器具・備品
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306
|
387
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減価償却累計額
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△252
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△279
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工具器具・備品(純額)
|
53
|
108
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|
土地
|
11,170
|
11,241
|
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|
リース資産
|
147
|
147
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|
減価償却累計額
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△61
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△97
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|
リース資産(純額)
|
85
|
49
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|
建設仮勘定
|
346
|
1
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|
有形固定資産合計
|
15,124
|
17,636
|
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|
無形固定資産
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|
無形固定資産合計
|
189
|
197
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
2,148
|
2,026
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|
関係会社株式
|
2,425
|
2,429
|
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|
関係会社長期貸付金
|
75
|
45
|
|
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|
保険積立金
|
31
|
31
|
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|
前払年金費用
|
142
|
85
|
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|
繰延税金資産
|
34
|
19
|
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|
|
その他
|
265
|
420
|
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|
貸倒引当金
|
△12
|
△12
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|
投資その他の資産合計
|
5,109
|
5,045
|
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|
固定資産合計
|
20,422
|
22,879
|
|
資産合計
|
59,237
|
60,222
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (令和3年3月31日)
|
当事業年度 (令和4年3月31日)
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負債の部
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流動負債
|
|
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|
支払手形
|
1,376
|
942
|
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電子記録債務
|
6,617
|
6,703
|
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|
工事未払金
|
10,507
|
13,996
|
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|
短期借入金
|
5,480
|
480
|
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|
1年内償還予定の社債
|
―
|
500
|
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|
リース債務
|
38
|
38
|
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|
未払法人税等
|
794
|
423
|
|
|
未払消費税等
|
-
|
1,527
|
|
|
未成工事受入金
|
5,717
|
6,071
|
|
|
完成工事補償引当金
|
298
|
289
|
|
|
工事損失引当金
|
17
|
14
|
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|
賞与引当金
|
527
|
543
|
|
|
その他
|
793
|
810
|
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|
流動負債合計
|
32,167
|
32,341
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
500
|
―
|
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|
長期借入金
|
410
|
200
|
|
|
リース債務
|
54
|
15
|
|
|
退職給付引当金
|
42
|
38
|
|
|
長期預り金
|
546
|
540
|
|
|
その他
|
120
|
115
|
|
|
固定負債合計
|
1,674
|
909
|
|
負債合計
|
33,841
|
33,250
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
5,061
|
5,061
|
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資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
1,400
|
1,400
|
|
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|
資本剰余金合計
|
1,400
|
1,400
|
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利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
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|
繰越利益剰余金
|
18,159
|
19,820
|
|
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|
利益剰余金合計
|
18,159
|
19,820
|
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|
自己株式
|
△34
|
△35
|
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|
株主資本合計
|
24,586
|
26,247
|
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評価・換算差額等
|
|
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|
|
その他有価証券評価差額金
|
808
|
724
|
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|
評価・換算差額等合計
|
808
|
724
|
|
純資産合計
|
25,395
|
26,971
|
負債純資産合計
|
59,237
|
60,222
|