1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金預金
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7,401
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7,495
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受取手形
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1,387
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1,377
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電子記録債権
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3,909
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3,767
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完成工事未収入金
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6,792
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7,116
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売掛金
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774
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823
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製品及び半製品
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263
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258
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未成工事支出金
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701
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783
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材料貯蔵品
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673
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773
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未収入金
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709
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867
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その他
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121
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128
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貸倒引当金
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△2
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―
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流動資産合計
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22,733
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23,391
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,265
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4,620
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減価償却累計額
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△2,625
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△2,727
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建物(純額)
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1,639
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1,893
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構築物
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609
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617
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減価償却累計額
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△505
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△517
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構築物(純額)
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104
|
100
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機械及び装置
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8,036
|
8,346
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減価償却累計額
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△6,628
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△6,696
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機械及び装置(純額)
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1,407
|
1,650
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車両運搬具
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4
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4
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減価償却累計額
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△4
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△4
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車両運搬具(純額)
|
0
|
0
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工具器具・備品
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1,831
|
1,876
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減価償却累計額
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△1,718
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△1,778
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工具器具・備品(純額)
|
112
|
98
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|
土地
|
4,134
|
4,134
|
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リース資産
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118
|
150
|
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減価償却累計額
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△108
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△117
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リース資産(純額)
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9
|
32
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建設仮勘定
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105
|
194
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有形固定資産合計
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7,513
|
8,104
|
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
51
|
66
|
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|
ソフトウエア仮勘定
|
56
|
413
|
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|
|
その他
|
2
|
0
|
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|
無形固定資産合計
|
110
|
480
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
10
|
10
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関係会社株式
|
53
|
53
|
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前払年金費用
|
361
|
394
|
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|
繰延税金資産
|
502
|
451
|
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|
|
その他
|
261
|
250
|
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貸倒引当金
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△1
|
△1
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|
投資その他の資産合計
|
1,188
|
1,158
|
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|
固定資産合計
|
8,813
|
9,743
|
|
資産合計
|
31,546
|
33,134
|
負債の部
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流動負債
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|
支払手形
|
664
|
715
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電子記録債務
|
5,073
|
5,639
|
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|
買掛金
|
1,367
|
1,331
|
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|
工事未払金
|
1,270
|
1,374
|
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|
短期借入金
|
1,000
|
1,000
|
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|
リース債務
|
8
|
7
|
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|
未払法人税等
|
515
|
605
|
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|
未成工事受入金
|
111
|
189
|
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|
完成工事補償引当金
|
552
|
409
|
|
|
工事損失引当金
|
6
|
1
|
|
|
その他
|
1,634
|
1,174
|
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|
流動負債合計
|
12,204
|
12,448
|
|
固定負債
|
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|
リース債務
|
4
|
25
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,070
|
1,070
|
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|
退職給付引当金
|
1,310
|
1,423
|
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|
役員退職慰労引当金
|
185
|
147
|
|
|
その他
|
5
|
3
|
|
|
固定負債合計
|
2,576
|
2,671
|
|
負債合計
|
14,781
|
15,120
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,980
|
1,980
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
344
|
344
|
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|
資本剰余金合計
|
344
|
344
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
495
|
495
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
特別償却準備金
|
106
|
79
|
|
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|
別途積立金
|
3,450
|
3,450
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
8,581
|
9,857
|
|
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|
利益剰余金合計
|
12,632
|
13,882
|
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|
自己株式
|
△289
|
△289
|
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|
株主資本合計
|
14,666
|
15,916
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△11
|
△11
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|
土地再評価差額金
|
2,109
|
2,109
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,098
|
2,098
|
|
純資産合計
|
16,765
|
18,014
|
負債純資産合計
|
31,546
|
33,134
|