② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

56,345

49,529

 

製品売上高

19,992

20,395

 

売上高合計

76,338

69,925

売上原価

 

 

 

完成工事原価

51,368

44,670

 

製品売上原価

15,325

15,690

 

売上原価合計

66,693

60,361

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

4,977

4,859

 

製品売上総利益

4,666

4,705

 

売上総利益合計

9,644

9,564

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

128

145

 

従業員給料手当

1,575

1,605

 

賞与引当金繰入額

250

248

 

退職給付費用

148

198

 

法定福利費

315

324

 

福利厚生費

125

155

 

修繕維持費

27

18

 

事務用品費

76

90

 

通信交通費

261

285

 

動力用水光熱費

15

14

 

調査研究費

117

144

 

広告宣伝費

41

44

 

貸倒引当金繰入額

22

20

 

交際費

41

41

 

寄付金

70

0

 

地代家賃

92

117

 

減価償却費

42

45

 

租税公課

201

233

 

保険料

14

17

 

雑費

141

84

 

販売費及び一般管理費合計

3,666

3,795

営業利益

5,978

5,769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

1

0

 

受取配当金

6

5

 

受取賃貸料

23

26

 

業務委託料

6

149

 

雑収入

12

8

 

営業外収益合計

※1 49

※1 190

営業外費用

 

 

 

支払利息

29

21

 

支払保証料

14

18

 

手形流動化手数料

11

7

 

シンジケートローン組成費用

-

65

 

雑支出

17

17

 

営業外費用合計

72

130

経常利益

5,956

5,829

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 1

※2 81

 

受取補償金

30

-

 

補助金収入

-

15

 

特別利益合計

31

96

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 0

※3 57

 

固定資産除却損

※4 25

※4 19

 

違約金

338

137

 

特別損失合計

363

214

税引前当期純利益

5,625

5,711

法人税、住民税及び事業税

628

370

法人税等調整額

469

76

法人税等合計

158

446

当期純利益

5,467

5,265

 

 

 

【完成工事原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

材料費

 

13,760

26.8

11,211

25.1

労務費

 

7,786

15.2

6,716

15.0

(うち労務外注費)

 

(7,479)

(14.6)

(6,449)

(14.4)

外注費

 

16,503

32.1

14,818

33.2

経費

 

13,317

25.9

11,924

26.7

(うち人件費)

 

(6,004)

(11.7)

(5,526)

(12.4)

 

51,368

100.0

44,670

100.0

 

(注) 1 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

2 工事機械の減価償却費、修繕費及び管理に要する諸費用並びに社員給料は予定配賦によって経費に計上し、それによって生ずる原価差額は一定の基準により完成及び未成工事に按分配賦しております。

 

【製品等製造原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

材料費

 

5,793

24.8

5,772

23.6

労務費

 

106

0.5

125

0.5

経費

 

17,442

74.7

18,544

75.9

(うち人件費)

 

(1,835)

(7.9)

(1,917)

(7.8)

当期総製造費用

 

23,342

100.0

24,443

100.0

内部振替原価

 

8,033

 

8,774

 

当期製品製造原価

 

15,308

 

15,669

 

不動産事業等売上原価

 

16

 

21

 

 

15,325

 

15,690

 

 

(注) 1 原価計算の方法は、製品原価については実際原価による単純総合原価計算を、不動産事業等原価については個別原価計算を採用しております。

2 内部振替原価は、当社の請負工事に使用した製品の実際原価をもって振替えたものであります。