② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

49,529

62,110

 

製品売上高

16,516

15,659

 

売上高合計

66,046

77,770

売上原価

 

 

 

完成工事原価

44,670

56,096

 

製品売上原価

11,811

12,031

 

売上原価合計

56,481

68,128

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

4,859

6,014

 

製品売上総利益

4,705

3,628

 

売上総利益合計

9,564

9,642

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

145

162

 

従業員給料手当

1,605

1,687

 

賞与引当金繰入額

248

233

 

退職給付費用

198

205

 

法定福利費

324

331

 

福利厚生費

155

116

 

修繕維持費

18

23

 

事務用品費

90

106

 

通信交通費

285

304

 

動力用水光熱費

14

15

 

調査研究費

144

141

 

広告宣伝費

44

45

 

貸倒引当金繰入額

20

1

 

交際費

41

58

 

寄付金

0

0

 

地代家賃

117

99

 

減価償却費

45

44

 

租税公課

233

327

 

保険料

17

15

 

雑費

84

94

 

販売費及び一般管理費合計

3,795

4,012

営業利益

5,769

5,629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

0

0

 

受取配当金

5

6

 

受取賃貸料

26

29

 

業務委託料

149

133

 

雑収入

8

19

 

営業外収益合計

※1 190

※1 189

営業外費用

 

 

 

支払利息

21

28

 

支払保証料

18

25

 

手形流動化手数料

7

7

 

シンジケートローン組成費用

65

-

 

雑支出

17

15

 

営業外費用合計

130

75

経常利益

5,829

5,743

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 81

-

 

受取補償金

-

64

 

補助金収入

15

45

 

特別利益合計

96

109

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 57

※3 4

 

固定資産除却損

※4 19

※4 20

 

違約金

137

-

 

独占禁止法関連損失引当金繰入額

-

3,036

 

減損損失

-

※5 143

 

その他

-

14

 

特別損失合計

214

3,219

税引前当期純利益

5,711

2,633

法人税、住民税及び事業税

370

656

法人税等調整額

76

1

法人税等合計

446

655

当期純利益

5,265

1,977

 

 

【完成工事原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

材料費

 

11,211

25.1

15,839

28.2

労務費

 

6,716

15.0

8,191

14.6

(うち労務外注費)

 

(6,449)

(14.4)

(7,811)

(13.9)

外注費

 

14,818

33.2

18,094

32.3

経費

 

11,924

26.7

13,970

24.9

(うち人件費)

 

(5,526)

(12.4)

(6,144)

(11.0)

 

44,670

100.0

56,096

100.0

 

(注) 1 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

2 工事機械の減価償却費、修繕費及び管理に要する諸費用並びに社員給料は予定配賦によって経費に計上し、それによって生ずる原価差額は一定の基準により完成及び未成工事に按分配賦しております。

 

【製品等製造原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

材料費

 

5,772

28.1

5,811

27.8

労務費

 

125

0.6

121

0.6

経費

 

14,665

71.3

14,970

71.6

(うち人件費)

 

(1,917)

(9.3)

(1,935)

(9.3)

当期総製造費用

 

20,563

100.0

20,903

100.0

内部振替原価

 

8,774

 

8,901

 

当期製品製造原価

 

11,789

 

12,001

 

不動産事業等売上原価

 

21

 

30

 

 

11,811

 

12,031

 

 

(注) 1 原価計算の方法は、製品原価については実際原価による単純総合原価計算を、不動産事業等原価については個別原価計算を採用しております。

2 内部振替原価は、当社の請負工事に使用した製品の実際原価をもって振替えたものであります。