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|
(単位:百万円) |
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|
|
|
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前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
|
売上高 |
|
| |||||||||
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|
完成工事高 |
44,349 |
56,345 | ||||||||
|
|
製品売上高 |
17,775 |
16,396 | ||||||||
|
|
売上高合計 |
62,125 |
72,742 | ||||||||
|
売上原価 |
|
| |||||||||
|
|
完成工事原価 |
40,921 |
51,368 | ||||||||
|
|
製品売上原価 |
13,501 |
11,729 | ||||||||
|
|
売上原価合計 |
54,423 |
63,097 | ||||||||
|
売上総利益 |
|
| |||||||||
|
|
完成工事総利益 |
3,427 |
4,977 | ||||||||
|
|
製品売上総利益 |
4,274 |
4,666 | ||||||||
|
|
売上総利益合計 |
7,702 |
9,644 | ||||||||
|
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
|
|
役員報酬 |
122 |
128 | ||||||||
|
|
従業員給料手当 |
1,497 |
1,575 | ||||||||
|
|
賞与引当金繰入額 |
236 |
250 | ||||||||
|
|
退職給付費用 |
233 |
148 | ||||||||
|
|
法定福利費 |
298 |
315 | ||||||||
|
|
福利厚生費 |
109 |
125 | ||||||||
|
|
修繕維持費 |
18 |
27 | ||||||||
|
|
事務用品費 |
84 |
76 | ||||||||
|
|
通信交通費 |
262 |
261 | ||||||||
|
|
動力用水光熱費 |
16 |
15 | ||||||||
|
|
調査研究費 |
121 |
117 | ||||||||
|
|
広告宣伝費 |
39 |
41 | ||||||||
|
|
貸倒引当金繰入額 |
△40 |
△22 | ||||||||
|
|
交際費 |
52 |
41 | ||||||||
|
|
寄付金 |
11 |
70 | ||||||||
|
|
地代家賃 |
74 |
92 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
34 |
42 | ||||||||
|
|
租税公課 |
160 |
201 | ||||||||
|
|
保険料 |
14 |
14 | ||||||||
|
|
雑費 |
88 |
141 | ||||||||
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
3,435 |
3,666 | ||||||||
|
営業利益 |
4,266 |
5,978 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
|
営業外収益 |
|
| |||||||||
|
|
受取利息 |
4 |
1 | ||||||||
|
|
受取配当金 |
6 |
6 | ||||||||
|
|
受取賃貸料 |
22 |
23 | ||||||||
|
|
業務委託料 |
6 |
6 | ||||||||
|
|
雑収入 |
23 |
12 | ||||||||
|
|
営業外収益合計 |
※1 62 |
※1 49 | ||||||||
|
営業外費用 |
|
| |||||||||
|
|
支払利息 |
40 |
29 | ||||||||
|
|
支払保証料 |
21 |
14 | ||||||||
|
|
手形流動化手数料 |
13 |
11 | ||||||||
|
|
雑支出 |
14 |
17 | ||||||||
|
|
営業外費用合計 |
89 |
72 | ||||||||
|
経常利益 |
4,239 |
5,956 | |||||||||
|
特別利益 |
|
| |||||||||
|
|
固定資産売却益 |
※2 5 |
※2 1 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却益 |
17 |
- | ||||||||
|
|
受取補償金 |
- |
30 | ||||||||
|
|
特別利益合計 |
22 |
31 | ||||||||
|
特別損失 |
|
| |||||||||
|
|
固定資産売却損 |
※3 3 |
※3 0 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
※4 24 |
※4 25 | ||||||||
|
|
違約金 |
- |
338 | ||||||||
|
|
特別損失合計 |
28 |
363 | ||||||||
|
税引前当期純利益 |
4,234 |
5,625 | |||||||||
|
法人税、住民税及び事業税 |
203 |
628 | |||||||||
|
法人税等調整額 |
△136 |
△469 | |||||||||
|
法人税等合計 |
66 |
158 | |||||||||
|
当期純利益 |
4,167 |
5,467 | |||||||||
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
|
区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
|
材料費 |
|
11,946 |
29.2 |
13,760 |
26.8 |
|
労務費 |
|
6,865 |
16.8 |
7,786 |
15.2 |
|
(うち労務外注費) |
|
(6,551) |
(16.0) |
(7,479) |
(14.6) |
|
外注費 |
|
11,671 |
28.5 |
16,503 |
32.1 |
|
経費 |
|
10,439 |
25.5 |
13,317 |
25.9 |
|
(うち人件費) |
|
(4,692) |
(11.5) |
(6,004) |
(11.7) |
|
計 |
|
40,921 |
100.0 |
51,368 |
100.0 |
(注) 1 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
2 工事機械の減価償却費、修繕費及び管理に要する諸費用並びに社員給料は予定配賦によって経費に計上し、それによって生ずる原価差額は一定の基準により完成及び未成工事に按分配賦しております。
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
|
区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
|
材料費 |
|
7,478 |
34.5 |
5,793 |
29.3 |
|
労務費 |
|
176 |
0.8 |
106 |
0.6 |
|
経費 |
|
14,051 |
64.7 |
13,846 |
70.1 |
|
(うち人件費) |
|
(1,740) |
(8.0) |
(1,835) |
(9.3) |
|
当期総製造費用 |
|
21,706 |
100.0 |
19,746 |
100.0 |
|
内部振替原価 |
|
8,222 |
|
8,033 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
13,484 |
|
11,713 |
|
|
不動産事業売上原価 |
|
16 |
|
16 |
|
|
計 |
|
13,501 |
|
11,729 |
|
(注) 1 原価計算の方法は、製品原価については実際原価による単純総合原価計算を、不動産事業原価については個別原価計算を採用しております。
2 内部振替原価は、当社の請負工事に使用した製品の実際原価をもって振替えたものであります。