② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

44,349

56,345

 

製品売上高

17,775

16,396

 

売上高合計

62,125

72,742

売上原価

 

 

 

完成工事原価

40,921

51,368

 

製品売上原価

13,501

11,729

 

売上原価合計

54,423

63,097

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

3,427

4,977

 

製品売上総利益

4,274

4,666

 

売上総利益合計

7,702

9,644

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

122

128

 

従業員給料手当

1,497

1,575

 

賞与引当金繰入額

236

250

 

退職給付費用

233

148

 

法定福利費

298

315

 

福利厚生費

109

125

 

修繕維持費

18

27

 

事務用品費

84

76

 

通信交通費

262

261

 

動力用水光熱費

16

15

 

調査研究費

121

117

 

広告宣伝費

39

41

 

貸倒引当金繰入額

40

22

 

交際費

52

41

 

寄付金

11

70

 

地代家賃

74

92

 

減価償却費

34

42

 

租税公課

160

201

 

保険料

14

14

 

雑費

88

141

 

販売費及び一般管理費合計

3,435

3,666

営業利益

4,266

5,978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

4

1

 

受取配当金

6

6

 

受取賃貸料

22

23

 

業務委託料

6

6

 

雑収入

23

12

 

営業外収益合計

※1 62

※1 49

営業外費用

 

 

 

支払利息

40

29

 

支払保証料

21

14

 

手形流動化手数料

13

11

 

雑支出

14

17

 

営業外費用合計

89

72

経常利益

4,239

5,956

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 5

※2 1

 

投資有価証券売却益

17

-

 

受取補償金

-

30

 

特別利益合計

22

31

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 3

※3 0

 

固定資産除却損

※4 24

※4 25

 

違約金

-

338

 

特別損失合計

28

363

税引前当期純利益

4,234

5,625

法人税、住民税及び事業税

203

628

法人税等調整額

136

469

法人税等合計

66

158

当期純利益

4,167

5,467

 

 

 

 

 

 

 

 

【完成工事原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

材料費

 

11,946

29.2

13,760

26.8

労務費

 

6,865

16.8

7,786

15.2

(うち労務外注費)

 

(6,551)

(16.0)

(7,479)

(14.6)

外注費

 

11,671

28.5

16,503

32.1

経費

 

10,439

25.5

13,317

25.9

(うち人件費)

 

(4,692)

(11.5)

(6,004)

(11.7)

 

40,921

100.0

51,368

100.0

 

(注) 1 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

2 工事機械の減価償却費、修繕費及び管理に要する諸費用並びに社員給料は予定配賦によって経費に計上し、それによって生ずる原価差額は一定の基準により完成及び未成工事に按分配賦しております。

 

【製品等製造原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

材料費

 

7,478

34.5

5,793

29.3

労務費

 

176

0.8

106

0.6

経費

 

14,051

64.7

13,846

70.1

(うち人件費)

 

(1,740)

(8.0)

(1,835)

(9.3)

当期総製造費用

 

21,706

100.0

19,746

100.0

内部振替原価

 

8,222

 

8,033

 

当期製品製造原価

 

13,484

 

11,713

 

不動産事業売上原価

 

16

 

16

 

 

13,501

 

11,729

 

 

(注) 1 原価計算の方法は、製品原価については実際原価による単純総合原価計算を、不動産事業原価については個別原価計算を採用しております。

2 内部振替原価は、当社の請負工事に使用した製品の実際原価をもって振替えたものであります。