2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年1月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成29年7月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

14,196,468

13,609,606

受取手形・完成工事未収入金等

8,247,197

10,265,684

有価証券

1,999,837

3,003,946

未成工事支出金等

7,552,814

7,301,847

その他

1,056,433

953,039

貸倒引当金

29,513

38,267

流動資産合計

33,023,237

35,095,858

固定資産

 

 

有形固定資産

1,016,531

1,117,138

無形固定資産

187,479

157,497

投資その他の資産

 

 

退職給付に係る資産

1,959,080

2,107,301

その他

5,824,780

5,568,724

貸倒引当金

805,498

796,025

投資その他の資産合計

6,978,361

6,880,000

固定資産合計

8,182,372

8,154,636

資産合計

41,205,610

43,250,494

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形・工事未払金等

7,975,475

9,097,085

短期借入金

56,488

155,333

1年内償還予定の社債

600,000

1,050,000

未払法人税等

1,063,267

905,559

未成工事受入金

3,618,259

3,750,040

賞与引当金

852,586

785,411

その他の引当金

299,811

210,706

その他

1,704,379

1,315,454

流動負債合計

16,170,268

17,269,592

固定負債

 

 

社債

500,000

長期借入金

100,000

退職給付に係る負債

13,809

14,938

引当金

77,247

63,073

その他

1,234,043

1,287,446

固定負債合計

1,925,101

1,365,458

負債合計

18,095,369

18,635,050

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,026,750

4,026,750

資本剰余金

4,024,974

4,024,974

利益剰余金

14,224,952

15,631,713

自己株式

76,166

76,979

株主資本合計

22,200,510

23,606,459

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,106,851

1,159,997

繰延ヘッジ損益

455

為替換算調整勘定

70,651

75,309

退職給付に係る調整累計額

267,317

226,321

その他の包括利益累計額合計

909,729

1,008,984

純資産合計

23,110,240

24,615,443

負債純資産合計

41,205,610

43,250,494

 

E0020897430株式会社丹青社TANSEISHA CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2017-02-012017-07-31Q22018-01-312016-02-012016-07-312017-01-311falsefalsefalse974302017-09-08974302017-07-31974302017-02-012017-07-31974302016-02-012016-07-31974302017-01-31xbrli:pureiso4217:JPY