1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2021年6月25日に提出いたしました第70期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  (訂正前)

(省略)

<財務諸表監査>

(省略)

監査上の主要な検討事項

(省略)

 

工事進行基準の適用による工事収益の認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

(省略)

 当監査法人は、工事進行基準の適用による工事収益認識の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。また、期末決算において計算された原価比例法による工事進捗度との整合性を検討した。

(省略)

(省略)

 

  (訂正後)

(省略)

<財務諸表監査>

(省略)

監査上の主要な検討事項

(省略)

 

工事進行基準の適用による工事収益の認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

(省略)

 当監査法人は、工事進行基準の適用による工事収益認識の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(省略)

(省略)