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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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完成工事高 |
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製品売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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完成工事原価 |
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製品売上原価 |
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製品期首たな卸高 |
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当期商品仕入高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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他勘定振替高 |
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製品期末たな卸高 |
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|
製品売上原価 |
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|
売上原価合計 |
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|
売上総利益 |
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完成工事総利益 |
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製品売上総利益 |
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|
売上総利益合計 |
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|
販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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従業員給料手当 |
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|
賞与引当金繰入額 |
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|
退職金 |
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|
退職給付引当金繰入額 |
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|
役員退職慰労引当金繰入額 |
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|
法定福利費 |
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|
福利厚生費 |
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|
修繕維持費 |
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|
事務用品費 |
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|
通信交通費 |
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|
動力用水光熱費 |
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|
調査研究費 |
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|
広告宣伝費 |
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|
貸倒引当金繰入額 |
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|
交際費 |
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|
寄付金 |
|
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|
地代家賃 |
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|
減価償却費 |
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租税公課 |
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保険料 |
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||||||||
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荷造運賃 |
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賃借料 |
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|
派遣労務費 |
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雑費 |
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|
販売費及び一般管理費合計 |
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|
営業利益 |
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|
|
(単位:千円) |
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|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|
営業外収益 |
|
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|||||||||
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|
受取利息 |
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受取配当金 |
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保険事務取扱手数料 |
|
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受取賃貸料 |
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|
廃品売却収入 |
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雑収入 |
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|
営業外収益合計 |
|
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営業外費用 |
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|
雑損失 |
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|
営業外費用合計 |
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|
経常利益 |
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|
特別損失 |
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|
固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
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|||||||||
|
法人税等調整額 |
|
△ |
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|
法人税等合計 |
|
|
|||||||||
|
当期純利益 |
|
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|||||||||
|
|
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
材料費 |
|
2,074,944 |
27.8 |
1,678,117 |
23.0 |
|
外注費 |
|
3,258,264 |
43.7 |
3,475,162 |
47.7 |
|
経費 |
|
2,127,777 |
28.5 |
2,130,670 |
29.3 |
|
(うち人件費) |
|
( 1,328,196) |
(17.8) |
( 1,349,972) |
(18.5) |
|
計 |
|
7,460,986 |
100.0 |
7,283,950 |
100.0 |
(注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
|
|
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
材料費 |
|
583,666 |
69.4 |
501,873 |
66.1 |
|
労務費 |
|
144,264 |
17.2 |
144,455 |
19.0 |
|
経費 |
|
112,399 |
13.4 |
112,637 |
14.8 |
|
(うち外注加工費) |
|
(581) |
(0.1) |
(2,242) |
(0.3) |
|
当期総製造費用 |
|
840,330 |
100.0 |
758,966 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
― |
|
― |
|
|
計 |
|
840,330 |
|
758,966 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
― |
|
― |
|
|
当期製品製造原価 |
|
840,330 |
|
758,966 |
|
(注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。