2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金預金
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9,652
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10,704
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受取手形
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1,832
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1,867
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完成工事未収入金
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7,444
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6,651
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売掛金
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1,002
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1,172
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製品
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0
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0
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未成工事支出金
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74
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134
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材料貯蔵品
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176
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165
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その他
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88
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483
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貸倒引当金
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△2
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△1
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流動資産合計
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20,270
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21,177
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,264
|
2,271
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,352
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△1,432
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建物(純額)
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912
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838
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構築物
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1,511
|
1,511
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△904
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△986
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構築物(純額)
|
606
|
524
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機械及び装置
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6,119
|
6,232
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△5,075
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△5,317
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機械及び装置(純額)
|
1,043
|
914
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車両運搬具
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15
|
15
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減価償却累計額
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△6
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△8
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車両運搬具(純額)
|
9
|
7
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工具器具・備品
|
440
|
452
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△340
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△368
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工具器具・備品(純額)
|
100
|
84
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|
土地
|
2,762
|
2,762
|
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建設仮勘定
|
14
|
857
|
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|
有形固定資産合計
|
5,449
|
5,989
|
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|
無形固定資産
|
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|
借地権
|
23
|
23
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|
ソフトウェア
|
27
|
18
|
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|
|
その他
|
29
|
29
|
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|
無形固定資産合計
|
81
|
71
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
7
|
7
|
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|
関係会社株式
|
20
|
20
|
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|
従業員長期貸付金
|
5
|
3
|
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|
破産更生債権等
|
7
|
6
|
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|
繰延税金資産
|
623
|
652
|
|
|
|
その他
|
221
|
218
|
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|
貸倒引当金
|
△29
|
△28
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|
投資その他の資産合計
|
856
|
880
|
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|
固定資産合計
|
6,387
|
6,941
|
|
資産合計
|
26,657
|
28,118
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
電子記録債務
|
4,261
|
4,853
|
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|
工事未払金
|
4,498
|
4,100
|
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|
買掛金
|
1,330
|
1,315
|
|
|
リース債務
|
7
|
25
|
|
|
未払金
|
397
|
464
|
|
|
未払費用
|
410
|
416
|
|
|
未払法人税等
|
202
|
366
|
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|
未成工事受入金
|
178
|
858
|
|
|
預り金
|
281
|
301
|
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|
完成工事補償引当金
|
5
|
6
|
|
|
工事損失引当金
|
1
|
3
|
|
|
その他
|
120
|
37
|
|
|
流動負債合計
|
11,694
|
12,749
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
リース債務
|
12
|
78
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
285
|
285
|
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|
株式報酬引当金
|
57
|
73
|
|
|
退職給付引当金
|
1,580
|
1,546
|
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|
資産除去債務
|
123
|
124
|
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
|
固定負債合計
|
2,059
|
2,108
|
|
負債合計
|
13,754
|
14,858
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
1,329
|
1,329
|
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資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
541
|
541
|
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|
その他資本剰余金
|
1,028
|
1,030
|
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|
資本剰余金合計
|
1,570
|
1,571
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
85
|
85
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
9,841
|
10,192
|
|
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|
利益剰余金合計
|
9,927
|
10,277
|
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|
自己株式
|
△102
|
△97
|
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|
株主資本合計
|
12,724
|
13,081
|
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評価・換算差額等
|
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土地再評価差額金
|
178
|
178
|
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|
評価・換算差額等合計
|
178
|
178
|
|
純資産合計
|
12,903
|
13,260
|
負債純資産合計
|
26,657
|
28,118
|