1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2023年6月23日に提出いたしました第83期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2023年6月19日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

  (訂正前)

 

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

(省略)

<内部統制監査>

監査意見

監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ソネックの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

(省略)

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

(省略)

 

  (訂正後)

 

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

(省略)

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ソネックの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

(省略)

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

(省略)