1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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13,383
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15,203
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受取手形及び売掛金
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43,848
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45,751
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商品及び製品
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15,396
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15,002
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仕掛品
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2,840
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3,056
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原材料及び貯蔵品
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2,020
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2,258
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その他
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1,841
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1,588
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貸倒引当金
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△1
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△3
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流動資産合計
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79,329
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82,857
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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78,496
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96,082
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減価償却累計額
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△41,625
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△45,437
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建物及び構築物(純額)
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36,870
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50,645
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機械装置及び運搬具
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49,519
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53,328
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減価償却累計額
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△34,534
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△38,134
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機械装置及び運搬具(純額)
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14,985
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15,194
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リース資産
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6,106
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6,206
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減価償却累計額
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△3,317
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△4,114
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リース資産(純額)
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2,789
|
2,091
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土地
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26,683
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26,481
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建設仮勘定
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7,396
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4,854
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|
その他
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4,074
|
4,435
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減価償却累計額
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△3,074
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△3,428
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その他(純額)
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999
|
1,007
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有形固定資産合計
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89,724
|
100,275
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無形固定資産
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ソフトウエア
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996
|
775
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|
その他
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159
|
513
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無形固定資産合計
|
1,155
|
1,288
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
6,630
|
5,654
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長期貸付金
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31
|
73
|
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長期前払費用
|
514
|
792
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|
退職給付に係る資産
|
9,589
|
9,908
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繰延税金資産
|
1,329
|
1,543
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|
その他
|
1,462
|
1,492
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貸倒引当金
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△14
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△25
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|
投資その他の資産合計
|
19,542
|
19,440
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|
固定資産合計
|
110,422
|
121,004
|
|
資産合計
|
189,751
|
203,862
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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39,705
|
48,037
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短期借入金
|
307
|
315
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1年内返済予定の長期借入金
|
5,168
|
3,778
|
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リース債務
|
957
|
934
|
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|
未払法人税等
|
3,193
|
2,109
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|
賞与引当金
|
1,253
|
1,348
|
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|
役員賞与引当金
|
21
|
-
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|
未払費用
|
9,176
|
9,316
|
|
|
その他
|
4,845
|
8,865
|
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流動負債合計
|
64,630
|
74,706
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
23,916
|
23,072
|
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|
役員株式給付引当金
|
-
|
13
|
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|
リース債務
|
2,157
|
1,414
|
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|
繰延税金負債
|
2,583
|
2,747
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
2,101
|
2,101
|
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|
退職給付に係る負債
|
4,502
|
4,566
|
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|
資産除去債務
|
359
|
363
|
|
|
その他
|
226
|
240
|
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|
固定負債合計
|
35,846
|
34,519
|
|
負債合計
|
100,477
|
109,226
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
7,908
|
7,908
|
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資本剰余金
|
8,568
|
8,600
|
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|
利益剰余金
|
58,394
|
64,108
|
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自己株式
|
△157
|
△380
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株主資本合計
|
74,714
|
80,237
|
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その他の包括利益累計額
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|
その他有価証券評価差額金
|
2,332
|
1,803
|
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繰延ヘッジ損益
|
△18
|
32
|
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|
土地再評価差額金
|
2,461
|
2,518
|
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為替換算調整勘定
|
64
|
142
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
1,626
|
1,382
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
6,466
|
5,877
|
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非支配株主持分
|
8,094
|
8,521
|
|
純資産合計
|
89,274
|
94,635
|
負債純資産合計
|
189,751
|
203,862
|