2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,068
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11,005
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受取手形
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86
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90
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売掛金
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35,908
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35,543
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商品及び製品
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14,193
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13,800
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仕掛品
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312
|
300
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原材料及び貯蔵品
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591
|
633
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前払費用
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548
|
551
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未収入金
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385
|
2,063
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未収消費税等
|
-
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365
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短期貸付金
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1,103
|
1,682
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|
その他
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11
|
11
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貸倒引当金
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△1
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△2
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流動資産合計
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63,207
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66,045
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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12,840
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22,602
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構築物
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373
|
570
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機械及び装置
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6,639
|
6,318
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車両運搬具及び工具器具備品
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447
|
476
|
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リース資産
|
399
|
371
|
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土地
|
10,364
|
9,828
|
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建設仮勘定
|
4,109
|
3,387
|
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|
有形固定資産合計
|
35,173
|
43,554
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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872
|
664
|
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|
その他
|
2
|
9
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|
無形固定資産合計
|
875
|
673
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
4,480
|
3,638
|
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関係会社株式
|
4,668
|
4,947
|
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|
出資金
|
314
|
304
|
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|
関係会社出資金
|
450
|
450
|
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|
長期貸付金
|
2,845
|
5,261
|
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|
長期前払費用
|
260
|
522
|
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|
敷金
|
299
|
297
|
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|
前払年金費用
|
7,119
|
7,859
|
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|
|
その他
|
47
|
84
|
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貸倒引当金
|
△115
|
△136
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|
投資その他の資産合計
|
20,369
|
23,229
|
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|
固定資産合計
|
56,419
|
67,458
|
|
資産合計
|
119,627
|
133,503
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
34,563
|
40,777
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,000
|
-
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|
リース債務
|
166
|
165
|
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|
未払金
|
350
|
7,256
|
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|
未払法人税等
|
2,593
|
1,005
|
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|
未払消費税等
|
500
|
-
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|
未払費用
|
6,236
|
6,129
|
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|
預り金
|
7,754
|
7,878
|
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|
賞与引当金
|
513
|
483
|
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|
役員賞与引当金
|
21
|
-
|
|
|
その他
|
1
|
7
|
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|
流動負債合計
|
53,702
|
63,704
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
リース債務
|
296
|
265
|
|
|
繰延税金負債
|
1,533
|
1,636
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
2,101
|
2,101
|
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|
退職給付引当金
|
2,560
|
2,551
|
|
|
役員株式給付引当金
|
-
|
13
|
|
|
資産除去債務
|
86
|
87
|
|
|
長期未払金
|
38
|
37
|
|
|
その他
|
43
|
40
|
|
|
固定負債合計
|
6,661
|
6,733
|
|
負債合計
|
60,363
|
70,437
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
7,908
|
7,908
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
8,509
|
8,509
|
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|
その他資本剰余金
|
1
|
1
|
|
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|
資本剰余金合計
|
8,510
|
8,510
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
205
|
165
|
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|
繰越利益剰余金
|
38,748
|
43,287
|
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|
利益剰余金合計
|
38,953
|
43,453
|
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自己株式
|
△157
|
△380
|
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株主資本合計
|
55,215
|
59,492
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,586
|
1,055
|
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|
土地再評価差額金
|
2,461
|
2,518
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
4,048
|
3,573
|
|
純資産合計
|
59,263
|
63,065
|
負債純資産合計
|
119,627
|
133,503
|