1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,556
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10,861
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受取手形及び売掛金
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44,104
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46,471
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商品及び製品
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16,796
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18,994
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仕掛品
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3,698
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4,498
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原材料及び貯蔵品
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2,919
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3,479
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預け金
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13,028
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7,041
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その他
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2,727
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3,966
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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95,828
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95,311
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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100,565
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110,734
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減価償却累計額
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△52,610
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△56,755
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建物及び構築物(純額)
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47,954
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53,979
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機械装置及び運搬具
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66,709
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70,119
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減価償却累計額
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△46,949
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△50,460
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機械装置及び運搬具(純額)
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19,760
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19,659
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リース資産
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4,395
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3,549
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減価償却累計額
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△2,662
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△2,151
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リース資産(純額)
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1,733
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1,397
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土地
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19,694
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19,923
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建設仮勘定
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6,930
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5,926
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|
その他
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5,362
|
5,960
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減価償却累計額
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△4,231
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△4,537
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その他(純額)
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1,130
|
1,423
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有形固定資産合計
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97,204
|
102,309
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無形固定資産
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ソフトウエア
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684
|
637
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ソフトウエア仮勘定
|
1,084
|
4,530
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|
のれん
|
2,467
|
1,506
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|
その他
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617
|
634
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無形固定資産合計
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4,854
|
7,308
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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5,693
|
6,154
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長期貸付金
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18
|
76
|
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長期前払費用
|
1,881
|
1,422
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|
退職給付に係る資産
|
13,078
|
12,891
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|
繰延税金資産
|
1,847
|
3,251
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|
その他
|
1,330
|
1,219
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貸倒引当金
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△14
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△57
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|
投資その他の資産合計
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23,834
|
24,957
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固定資産合計
|
125,892
|
134,576
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|
資産合計
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221,721
|
229,887
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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49,644
|
49,287
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短期借入金
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278
|
323
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1年内返済予定の長期借入金
|
3,555
|
3,774
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リース債務
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621
|
459
|
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|
未払法人税等
|
745
|
2,160
|
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|
賞与引当金
|
1,626
|
1,637
|
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|
未払費用
|
7,888
|
7,709
|
|
|
その他
|
7,300
|
9,513
|
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|
流動負債合計
|
71,659
|
74,867
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
14,923
|
19,783
|
|
|
リース債務
|
1,247
|
1,068
|
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|
繰延税金負債
|
3,630
|
3,466
|
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再評価に係る繰延税金負債
|
2,101
|
2,099
|
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役員株式給付引当金
|
83
|
92
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退職給付に係る負債
|
4,825
|
4,714
|
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資産除去債務
|
401
|
406
|
|
|
その他
|
280
|
193
|
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|
固定負債合計
|
27,494
|
31,825
|
|
負債合計
|
99,154
|
106,692
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
7,908
|
7,908
|
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資本剰余金
|
10,185
|
10,198
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利益剰余金
|
85,084
|
86,324
|
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自己株式
|
△409
|
△405
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株主資本合計
|
102,769
|
104,025
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
2,095
|
2,302
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繰延ヘッジ損益
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△5
|
△4
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土地再評価差額金
|
4,552
|
4,546
|
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為替換算調整勘定
|
468
|
1,215
|
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退職給付に係る調整累計額
|
1,979
|
1,084
|
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その他の包括利益累計額合計
|
9,090
|
9,143
|
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非支配株主持分
|
10,706
|
10,024
|
|
純資産合計
|
122,567
|
123,194
|
負債純資産合計
|
221,721
|
229,887
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