1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年2月28日)
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当連結会計年度 (2019年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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36,328
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40,410
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受取手形及び売掛金
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31,243
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33,157
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商品及び製品
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16,230
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17,974
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仕掛品
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970
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920
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原材料及び貯蔵品
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2,648
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3,141
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繰延税金資産
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818
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805
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その他
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3,206
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2,985
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貸倒引当金
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△162
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△157
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流動資産合計
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91,283
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99,237
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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36,296
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37,336
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減価償却累計額
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△22,184
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△22,889
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建物及び構築物(純額)
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14,112
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14,447
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機械装置及び運搬具
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22,248
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23,101
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減価償却累計額
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△15,894
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△16,972
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機械装置及び運搬具(純額)
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6,354
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6,129
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工具、器具及び備品
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3,947
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4,041
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減価償却累計額
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△2,964
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△3,078
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工具、器具及び備品(純額)
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982
|
963
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土地
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14,204
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17,069
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リース資産
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1,035
|
1,069
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減価償却累計額
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△818
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△868
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リース資産(純額)
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217
|
201
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建設仮勘定
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1,157
|
7,038
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|
その他
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90
|
115
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減価償却累計額
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△52
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△68
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その他(純額)
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38
|
46
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減損損失累計額
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△1,690
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△1,580
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有形固定資産合計
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35,375
|
44,315
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無形固定資産
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|
のれん
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174
|
237
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|
その他
|
387
|
463
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無形固定資産合計
|
561
|
701
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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26,107
|
18,321
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退職給付に係る資産
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311
|
122
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|
繰延税金資産
|
725
|
641
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|
|
その他
|
2,481
|
2,505
|
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貸倒引当金
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△196
|
△304
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|
投資その他の資産合計
|
29,428
|
21,286
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|
固定資産合計
|
65,366
|
66,304
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|
資産合計
|
156,649
|
165,542
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年2月28日)
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当連結会計年度 (2019年2月28日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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23,648
|
27,760
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短期借入金
|
8,010
|
8,290
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1年内返済予定の長期借入金
|
3,383
|
4,363
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|
1年内償還予定の社債
|
100
|
100
|
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|
未払金
|
2,980
|
2,849
|
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|
未払法人税等
|
1,743
|
1,823
|
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|
賞与引当金
|
915
|
974
|
|
|
その他
|
3,144
|
3,136
|
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流動負債合計
|
43,924
|
49,298
|
|
固定負債
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|
社債
|
850
|
1,250
|
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|
長期借入金
|
15,723
|
22,475
|
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|
繰延税金負債
|
6,297
|
3,372
|
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|
役員退職慰労引当金
|
328
|
208
|
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|
退職給付に係る負債
|
2,058
|
1,952
|
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|
資産除去債務
|
384
|
405
|
|
|
その他
|
530
|
550
|
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|
固定負債合計
|
26,172
|
30,214
|
|
負債合計
|
70,096
|
79,513
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
4,298
|
4,298
|
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資本剰余金
|
18,675
|
18,691
|
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利益剰余金
|
44,588
|
50,126
|
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自己株式
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△423
|
△421
|
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株主資本合計
|
67,138
|
72,695
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
13,224
|
6,921
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繰延ヘッジ損益
|
△10
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△13
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為替換算調整勘定
|
437
|
365
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
12
|
8
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
13,664
|
7,282
|
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非支配株主持分
|
5,749
|
6,050
|
|
純資産合計
|
86,552
|
86,028
|
負債純資産合計
|
156,649
|
165,542
|