2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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20,143
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22,351
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受取手形
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85
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88
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売掛金
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23,152
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25,101
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商品及び製品
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13,266
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14,647
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仕掛品
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23
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27
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原材料及び貯蔵品
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487
|
734
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前渡金
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158
|
150
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前払費用
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135
|
159
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繰延税金資産
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394
|
430
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|
その他
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3,511
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4,259
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貸倒引当金
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△153
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△148
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流動資産合計
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61,205
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67,802
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,978
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2,106
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構築物
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68
|
58
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機械及び装置
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878
|
809
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車両運搬具
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91
|
77
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工具、器具及び備品
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233
|
222
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土地
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8,259
|
9,397
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リース資産
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156
|
93
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建設仮勘定
|
227
|
4,673
|
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有形固定資産合計
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11,893
|
17,437
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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117
|
98
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|
その他
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30
|
138
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無形固定資産合計
|
148
|
236
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
15,610
|
8,975
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関係会社株式
|
11,580
|
12,014
|
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|
長期貸付金
|
32
|
56
|
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|
関係会社長期貸付金
|
570
|
344
|
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|
破産更生債権等
|
7
|
98
|
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|
長期前払費用
|
200
|
90
|
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|
|
その他
|
251
|
263
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貸倒引当金
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△162
|
△270
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|
投資その他の資産合計
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28,091
|
21,572
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|
固定資産合計
|
40,133
|
39,247
|
|
資産合計
|
101,339
|
107,049
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
18,456
|
22,174
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,747
|
2,775
|
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|
1年内償還予定の社債
|
100
|
100
|
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|
リース債務
|
68
|
59
|
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|
未払金
|
1,240
|
1,440
|
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|
未払費用
|
312
|
341
|
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|
未払法人税等
|
1,185
|
1,319
|
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|
預り金
|
422
|
823
|
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|
賞与引当金
|
561
|
602
|
|
|
その他
|
250
|
198
|
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|
流動負債合計
|
24,344
|
29,835
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
850
|
750
|
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|
長期借入金
|
6,678
|
10,603
|
|
|
リース債務
|
94
|
37
|
|
|
繰延税金負債
|
3,723
|
1,610
|
|
|
退職給付引当金
|
384
|
404
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
143
|
-
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|
資産除去債務
|
52
|
52
|
|
|
その他
|
116
|
203
|
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|
固定負債合計
|
12,042
|
13,662
|
|
負債合計
|
36,387
|
43,498
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
4,298
|
4,298
|
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|
資本剰余金
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|
資本準備金
|
11,881
|
11,881
|
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|
その他資本剰余金
|
6,808
|
6,824
|
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|
資本剰余金合計
|
18,690
|
18,706
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
590
|
590
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
圧縮記帳積立金
|
231
|
231
|
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|
別途積立金
|
8,000
|
8,000
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
23,647
|
26,850
|
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|
利益剰余金合計
|
32,468
|
35,671
|
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自己株式
|
△423
|
△421
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株主資本合計
|
55,033
|
58,255
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
9,919
|
5,295
|
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繰延ヘッジ損益
|
△0
|
0
|
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|
評価・換算差額等合計
|
9,918
|
5,296
|
|
純資産合計
|
64,952
|
63,551
|
負債純資産合計
|
101,339
|
107,049
|