|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 製品売上高 | ||||||||||
| 荷役倉庫等収入 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 当期製品仕入高 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 販売手数料 | ||||||||||
| 販売運賃 | ||||||||||
| 給料 | ||||||||||
| 手当 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付引当金繰入額 | △ | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 固定資産賃貸料 | ||||||||||
| 負ののれん償却額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| 支払補償費 | ||||||||||
| 原料売却損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 会員権評価損等 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 構成比 | 金額(百万円) | 構成比 |
Ⅰ 原材料費 |
| 28,367 | 84.6 | 29,892 | 85.1 |
Ⅱ 労務費 |
| 2,117 | 6.3 | 2,209 | 6.3 |
Ⅲ 経費 | ※2 | 3,065 | 9.1 | 3,018 | 8.6 |
当期製品製造原価 |
| 33,550 | 100.0 | 35,119 | 100.0 |
(注) 1 当社の採用する原価計算の方法は、等級別総合原価計算による実際原価計算であります。
※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。
勘定科目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
減価償却費 | 650百万円 | 670百万円 |
電力料 | 891 〃 | 826 〃 |