② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

36,783

36,208

 

荷役倉庫等収入

729

557

 

売上高合計

※7 37,513

※7 36,765

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

1,927

1,727

 

当期製品製造原価

※3 31,044

※3 29,885

 

当期製品仕入高

1,435

1,402

 

合計

34,407

33,015

 

他勘定振替高

※1 2,291

※1 1,975

 

製品期末たな卸高

1,727

1,683

 

売上原価合計

※2 30,388

※2 29,356

売上総利益

7,124

7,409

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売手数料

533

512

 

販売運賃

2,236

2,214

 

貸倒引当金繰入額

-

0

 

給料

693

679

 

手当

342

356

 

賞与引当金繰入額

162

160

 

役員賞与引当金繰入額

32

24

 

退職給付費用

4

3

 

役員退職慰労引当金繰入額

19

16

 

減価償却費

197

183

 

その他

1,282

1,226

 

販売費及び一般管理費合計

※3 5,506

※3 5,372

営業利益

1,618

2,036

営業外収益

 

 

 

受取利息

0

0

 

受取配当金

※7 467

※7 1,165

 

固定資産賃貸料

※7 77

※7 77

 

その他

※7 140

※7 150

 

営業外収益合計

685

1,394

営業外費用

 

 

 

支払利息

35

20

 

為替差損

-

18

 

支払補償費

7

1

 

原料売却損

3

3

 

その他

20

22

 

営業外費用合計

67

66

経常利益

2,237

3,365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 0

-

 

投資有価証券売却益

0

0

 

特別利益合計

0

0

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 17

※5 19

 

減損損失

※6 60

-

 

会員権評価損

7

-

 

その他

2

-

 

特別損失合計

88

19

税引前当期純利益

2,149

3,345

法人税、住民税及び事業税

471

589

法人税等調整額

105

102

法人税等合計

576

692

当期純利益

1,572

2,652

 

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

25,912

83.5

24,773

82.9

Ⅱ 労務費

 

2,211

7.1

2,189

7.3

Ⅲ 経費

※2

2,920

9.4

2,922

9.8

当期製品製造原価

 

31,044

100.0

29,885

100.0

 

(注) 1 当社の採用する原価計算の方法は、等級別総合原価計算による実際原価計算であります。

※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。

勘定科目

前事業年度

当事業年度

減価償却費

680百万円

692百万円

電力料

695 〃

734 〃