2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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274
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237
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電子記録債権
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-
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7
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売掛金
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6,381
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6,454
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商品及び製品
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1,683
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1,871
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原材料及び貯蔵品
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5,040
|
5,044
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前渡金
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8
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39
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前払費用
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54
|
60
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短期貸付金
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3,608
|
3,732
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未収入金
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63
|
68
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輸出用原料差金
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161
|
188
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|
その他
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31
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40
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貸倒引当金
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△3
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△3
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流動資産合計
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17,305
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17,742
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,185
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7,153
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減価償却累計額
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△4,964
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△4,982
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減損損失累計額
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△25
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△7
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建物(純額)
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2,196
|
2,164
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構築物
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2,413
|
2,423
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減価償却累計額
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△2,101
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△2,128
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減損損失累計額
|
△0
|
△0
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|
構築物(純額)
|
311
|
294
|
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|
機械及び装置
|
18,110
|
18,331
|
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減価償却累計額
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△15,581
|
△15,900
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減損損失累計額
|
△28
|
△28
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|
機械及び装置(純額)
|
2,499
|
2,402
|
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|
車両運搬具
|
47
|
49
|
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|
減価償却累計額
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△36
|
△42
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車両運搬具(純額)
|
11
|
6
|
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|
工具、器具及び備品
|
1,648
|
1,664
|
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減価償却累計額
|
△1,431
|
△1,450
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減損損失累計額
|
△0
|
△0
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|
工具、器具及び備品(純額)
|
217
|
214
|
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|
土地
|
3,634
|
3,590
|
|
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|
建設仮勘定
|
156
|
217
|
|
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|
有形固定資産合計
|
9,027
|
8,891
|
|
|
無形固定資産
|
|
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|
|
借地権
|
359
|
359
|
|
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|
ソフトウエア
|
302
|
206
|
|
|
|
電話加入権
|
4
|
4
|
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|
|
施設利用権
|
5
|
5
|
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|
|
ソフトウエア仮勘定
|
7
|
3
|
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|
|
無形固定資産合計
|
680
|
579
|
|
|
投資その他の資産
|
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|
|
投資有価証券
|
6,943
|
7,328
|
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|
関係会社株式
|
4,490
|
5,338
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
|
|
関係会社出資金
|
555
|
555
|
|
|
|
長期前払費用
|
1
|
0
|
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|
|
前払年金費用
|
1,638
|
1,809
|
|
|
|
差入保証金
|
0
|
0
|
|
|
|
その他
|
147
|
139
|
|
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|
貸倒引当金
|
△34
|
△34
|
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|
投資その他の資産合計
|
13,742
|
15,139
|
|
|
固定資産合計
|
23,450
|
24,610
|
|
資産合計
|
40,755
|
42,352
|
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|
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|
(単位:百万円)
|
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前事業年度 (2018年3月31日)
|
当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
|
|
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|
買掛金
|
4,071
|
3,450
|
|
|
短期借入金
|
2,391
|
2,949
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
336
|
336
|
|
|
未払金
|
876
|
469
|
|
|
未払費用
|
796
|
758
|
|
|
未払法人税等
|
203
|
701
|
|
|
未払消費税等
|
29
|
158
|
|
|
前受金
|
6
|
0
|
|
|
預り金
|
43
|
43
|
|
|
賞与引当金
|
354
|
336
|
|
|
役員賞与引当金
|
24
|
36
|
|
|
流動負債合計
|
9,134
|
9,242
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
588
|
252
|
|
|
繰延税金負債
|
2,022
|
2,162
|
|
|
退職給付引当金
|
40
|
11
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
84
|
106
|
|
|
その他
|
4
|
75
|
|
|
固定負債合計
|
2,740
|
2,607
|
|
負債合計
|
11,874
|
11,849
|
純資産の部
|
|
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|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
2,500
|
2,500
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
4,036
|
4,036
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
4,036
|
4,036
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
497
|
497
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金
|
67
|
67
|
|
|
|
|
別途積立金
|
14,800
|
16,600
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
4,014
|
3,620
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
19,380
|
20,785
|
|
|
自己株式
|
△287
|
△290
|
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|
株主資本合計
|
25,629
|
27,031
|
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評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,251
|
3,471
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
3,251
|
3,471
|
|
純資産合計
|
28,880
|
30,502
|
負債純資産合計
|
40,755
|
42,352
|