② 【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
36,208
|
37,155
|
|
荷役倉庫等収入
|
557
|
500
|
|
売上高合計
|
36,765
|
37,656
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首たな卸高
|
1,727
|
1,683
|
|
当期製品製造原価
|
29,885
|
30,649
|
|
当期製品仕入高
|
1,402
|
1,488
|
|
合計
|
33,015
|
33,821
|
|
他勘定振替高
|
1,975
|
2,143
|
|
製品期末たな卸高
|
1,683
|
1,871
|
|
売上原価合計
|
29,356
|
29,807
|
売上総利益
|
7,409
|
7,849
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売手数料
|
512
|
253
|
|
販売運賃
|
2,214
|
2,213
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
給料
|
679
|
646
|
|
手当
|
356
|
347
|
|
賞与引当金繰入額
|
160
|
150
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
24
|
38
|
|
退職給付費用
|
△3
|
2
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
16
|
21
|
|
減価償却費
|
183
|
198
|
|
その他
|
1,226
|
1,248
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
5,372
|
5,121
|
営業利益
|
2,036
|
2,727
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1,165
|
396
|
|
固定資産賃貸料
|
77
|
76
|
|
為替差益
|
-
|
13
|
|
その他
|
150
|
143
|
|
営業外収益合計
|
1,394
|
631
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
20
|
7
|
|
為替差損
|
18
|
-
|
|
支払補償費
|
1
|
0
|
|
原料売却損
|
3
|
1
|
|
その他
|
22
|
15
|
|
営業外費用合計
|
66
|
24
|
経常利益
|
3,365
|
3,334
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
-
|
4
|
|
固定資産除却損
|
19
|
26
|
|
特別損失合計
|
19
|
30
|
税引前当期純利益
|
3,345
|
3,304
|
法人税、住民税及び事業税
|
589
|
875
|
法人税等調整額
|
102
|
43
|
法人税等合計
|
692
|
918
|
当期純利益
|
2,652
|
2,385
|
【製造原価明細書】
|
|
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 原材料費
|
|
24,773
|
82.9
|
25,592
|
83.5
|
Ⅱ 労務費
|
|
2,189
|
7.3
|
2,198
|
7.2
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
2,922
|
9.8
|
2,859
|
9.3
|
当期製品製造原価
|
|
29,885
|
100.0
|
30,649
|
100.0
|
(注) 1 当社の採用する原価計算の方法は、等級別総合原価計算による実際原価計算であります。
※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。
勘定科目
|
前事業年度
|
当事業年度
|
減価償却費
|
692百万円
|
681百万円
|
電力料
|
734 〃
|
716 〃
|