2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,084
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2,927
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受取手形
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467
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265
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売掛金
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7,524
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7,084
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有価証券
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7,000
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5,000
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商品及び製品
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18,390
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21,916
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仕掛品
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4,506
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1,716
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原材料及び貯蔵品
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2,161
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2,730
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前払費用
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114
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145
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未収入金
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972
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1,201
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|
その他
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124
|
190
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貸倒引当金
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△0
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△1
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流動資産合計
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44,344
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43,178
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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9,113
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9,746
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構築物
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1,410
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1,415
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機械及び装置
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6,084
|
5,402
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工具、器具及び備品
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132
|
190
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土地
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6,868
|
6,460
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建設仮勘定
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282
|
346
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|
その他
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46
|
71
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有形固定資産合計
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23,938
|
23,632
|
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|
無形固定資産
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借地権
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179
|
179
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ソフトウエア
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57
|
110
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|
その他
|
14
|
19
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|
無形固定資産合計
|
251
|
310
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
22,693
|
23,401
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関係会社株式
|
1,191
|
1,191
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長期貸付金
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340
|
300
|
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前払年金費用
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692
|
842
|
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|
その他
|
90
|
85
|
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貸倒引当金
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△4
|
△9
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|
投資その他の資産合計
|
25,003
|
25,811
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|
固定資産合計
|
49,194
|
49,754
|
|
資産合計
|
93,538
|
92,932
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
買掛金
|
1,335
|
968
|
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短期借入金
|
13,752
|
11,899
|
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|
未払金
|
199
|
226
|
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|
未払費用
|
2,401
|
2,523
|
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|
未払法人税等
|
81
|
410
|
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|
未払消費税等
|
-
|
90
|
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|
前受金
|
104
|
108
|
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|
従業員預り金
|
1,725
|
1,705
|
|
|
その他
|
288
|
274
|
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|
流動負債合計
|
19,889
|
18,208
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
221
|
218
|
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|
繰延税金負債
|
4,393
|
4,533
|
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|
退職給付引当金
|
4,664
|
4,820
|
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|
長期預り保証金
|
1,074
|
1,017
|
|
|
長期預り敷金
|
1,063
|
1,106
|
|
|
その他
|
254
|
225
|
|
|
固定負債合計
|
11,672
|
11,920
|
|
負債合計
|
31,561
|
30,128
|
純資産の部
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
8,279
|
8,279
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
8,404
|
8,404
|
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|
|
その他資本剰余金
|
5
|
15
|
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|
資本剰余金合計
|
8,409
|
8,420
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
2,069
|
2,069
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
配当準備積立金
|
2,700
|
2,700
|
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事業拡張積立金
|
1,200
|
1,200
|
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買換資産圧縮積立金
|
2,328
|
2,296
|
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|
特別償却準備金
|
54
|
52
|
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|
別途積立金
|
18,516
|
18,516
|
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繰越利益剰余金
|
9,440
|
9,728
|
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|
利益剰余金合計
|
36,309
|
36,563
|
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自己株式
|
△2,421
|
△2,349
|
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株主資本合計
|
50,576
|
50,914
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
11,400
|
11,889
|
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繰延ヘッジ損益
|
△0
|
0
|
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|
評価・換算差額等合計
|
11,400
|
11,889
|
|
純資産合計
|
61,977
|
62,803
|
負債純資産合計
|
93,538
|
92,932
|