1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2021年3月31日)
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当連結会計年度 (2022年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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31,568
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56,652
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受取手形及び売掛金
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19,934
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22,313
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商品及び製品
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11,430
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13,645
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仕掛品
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319
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374
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原材料及び貯蔵品
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7,962
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9,736
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未収還付法人税等
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795
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157
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その他
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6,078
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9,236
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貸倒引当金
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△43
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△48
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流動資産合計
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78,045
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112,067
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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59,335
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62,295
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減価償却累計額
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△33,562
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△32,283
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建物及び構築物(純額)
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25,773
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30,011
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機械装置及び運搬具
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94,239
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98,116
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減価償却累計額
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△70,659
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△68,740
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機械装置及び運搬具(純額)
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23,579
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29,375
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工具、器具及び備品
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4,848
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5,236
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減価償却累計額
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△3,807
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△4,015
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工具、器具及び備品(純額)
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1,041
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1,221
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土地
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21,589
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21,318
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リース資産
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1,703
|
1,851
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減価償却累計額
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△875
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△966
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リース資産(純額)
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828
|
884
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建設仮勘定
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9,618
|
2,241
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有形固定資産合計
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82,431
|
85,053
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無形固定資産
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のれん
|
196
|
98
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|
その他
|
231
|
211
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無形固定資産合計
|
427
|
309
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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35,583
|
10,447
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退職給付に係る資産
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4,548
|
4,232
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繰延税金資産
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831
|
1,191
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|
その他
|
1,080
|
1,034
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貸倒引当金
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△37
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△36
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|
投資その他の資産合計
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42,006
|
16,869
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|
固定資産合計
|
124,865
|
102,233
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|
資産合計
|
202,910
|
214,300
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2021年3月31日)
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当連結会計年度 (2022年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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18,162
|
20,392
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1年内返済予定の長期借入金
|
-
|
10,000
|
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リース債務
|
359
|
367
|
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|
未払金
|
9,847
|
10,538
|
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|
未払法人税等
|
1,357
|
9,974
|
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|
返金負債
|
3,303
|
3,611
|
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賞与引当金
|
2,595
|
2,697
|
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|
資産除去債務
|
-
|
453
|
|
|
その他
|
13,956
|
12,112
|
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|
流動負債合計
|
49,583
|
70,147
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
10,000
|
-
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|
リース債務
|
558
|
616
|
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|
繰延税金負債
|
6,852
|
-
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役員株式給付引当金
|
57
|
82
|
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|
環境対策引当金
|
279
|
274
|
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|
退職給付に係る負債
|
7,767
|
8,231
|
|
|
資産除去債務
|
262
|
-
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|
受入敷金保証金
|
3,706
|
3,642
|
|
|
その他
|
135
|
131
|
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|
固定負債合計
|
29,620
|
12,978
|
|
負債合計
|
79,203
|
83,126
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
18,612
|
18,612
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資本剰余金
|
17,281
|
17,292
|
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|
利益剰余金
|
74,139
|
97,886
|
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自己株式
|
△11,291
|
△12,717
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株主資本合計
|
98,742
|
121,074
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
20,729
|
5,396
|
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繰延ヘッジ損益
|
23
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△1
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為替換算調整勘定
|
493
|
1,304
|
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退職給付に係る調整累計額
|
2,803
|
2,261
|
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その他の包括利益累計額合計
|
24,049
|
8,960
|
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非支配株主持分
|
915
|
1,139
|
|
純資産合計
|
123,706
|
131,174
|
負債純資産合計
|
202,910
|
214,300
|