1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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132,850
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109,638
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受取手形及び売掛金
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111,765
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112,166
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商品及び製品
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11,693
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11,364
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仕掛品
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1,167
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618
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原材料及び貯蔵品
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9,565
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9,962
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繰延税金資産
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3,984
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4,030
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その他
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13,342
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13,235
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貸倒引当金
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△360
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△375
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流動資産合計
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284,009
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260,639
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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365,906
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380,929
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減価償却累計額
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△271,742
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△276,694
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建物及び構築物(純額)
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94,164
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104,235
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機械装置及び運搬具
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477,236
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497,826
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減価償却累計額
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△399,595
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△411,523
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機械装置及び運搬具(純額)
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77,640
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86,303
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工具、器具及び備品
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31,992
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33,218
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減価償却累計額
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△24,638
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△25,744
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工具、器具及び備品(純額)
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7,354
|
7,474
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土地
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109,569
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109,061
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リース資産
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15,519
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13,477
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減価償却累計額
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△10,220
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△8,921
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リース資産(純額)
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5,299
|
4,556
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建設仮勘定
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13,473
|
3,063
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有形固定資産合計
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307,502
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314,694
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無形固定資産
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のれん
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10,887
|
9,670
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|
その他
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8,665
|
8,003
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無形固定資産合計
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19,553
|
17,674
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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86,358
|
84,391
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長期貸付金
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800
|
758
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退職給付に係る資産
|
681
|
480
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繰延税金資産
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19,379
|
22,256
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|
その他
|
31,858
|
31,588
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貸倒引当金
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△2,820
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△2,778
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|
投資その他の資産合計
|
136,258
|
136,696
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|
固定資産合計
|
463,313
|
469,064
|
|
資産合計
|
747,322
|
729,704
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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79,699
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78,888
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短期借入金
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54,578
|
54,241
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リース債務
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2,109
|
1,738
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未払法人税等
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9,308
|
4,836
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未払費用
|
39,647
|
39,772
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賞与引当金
|
4,359
|
4,361
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販売促進引当金
|
1,156
|
1,136
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|
店舗閉鎖損失引当金
|
60
|
8
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|
資産除去債務
|
59
|
98
|
|
|
その他
|
44,272
|
39,607
|
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流動負債合計
|
235,254
|
224,689
|
|
固定負債
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|
社債
|
370
|
230
|
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長期借入金
|
40,823
|
29,662
|
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|
リース債務
|
3,643
|
3,163
|
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役員退職慰労引当金
|
4,092
|
3,695
|
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|
環境対策引当金
|
44
|
37
|
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|
退職給付に係る負債
|
105,180
|
113,385
|
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|
資産除去債務
|
4,458
|
4,487
|
|
|
その他
|
7,713
|
7,798
|
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固定負債合計
|
166,325
|
162,461
|
|
負債合計
|
401,580
|
387,150
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,014
|
11,014
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資本剰余金
|
9,667
|
9,667
|
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利益剰余金
|
276,934
|
285,422
|
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自己株式
|
△897
|
△5,241
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株主資本合計
|
296,718
|
300,862
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
33,915
|
32,416
|
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土地再評価差額金
|
99
|
99
|
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為替換算調整勘定
|
△44
|
△149
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退職給付に係る調整累計額
|
△14,526
|
△20,245
|
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その他の包括利益累計額合計
|
19,443
|
12,120
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非支配株主持分
|
29,580
|
29,570
|
|
純資産合計
|
345,742
|
342,553
|
負債純資産合計
|
747,322
|
729,704
|