1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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109,638
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113,529
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受取手形及び売掛金
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112,166
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101,349
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商品及び製品
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11,364
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11,621
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仕掛品
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618
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744
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原材料及び貯蔵品
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9,962
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9,297
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その他
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13,235
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12,982
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貸倒引当金
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△375
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△327
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流動資産合計
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256,609
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249,197
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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380,929
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382,513
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減価償却累計額
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△276,694
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△278,694
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建物及び構築物(純額)
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104,235
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103,819
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機械装置及び運搬具
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497,826
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503,828
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減価償却累計額
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△411,523
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△418,549
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機械装置及び運搬具(純額)
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86,303
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85,279
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工具、器具及び備品
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33,218
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33,510
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減価償却累計額
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△25,744
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△26,121
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工具、器具及び備品(純額)
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7,474
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7,388
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土地
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109,061
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108,973
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リース資産
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13,477
|
11,460
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減価償却累計額
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△8,921
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△7,336
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リース資産(純額)
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4,556
|
4,123
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建設仮勘定
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3,063
|
3,285
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有形固定資産合計
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314,694
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312,870
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|
無形固定資産
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のれん
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9,670
|
9,062
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その他
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8,003
|
8,144
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無形固定資産合計
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17,674
|
17,206
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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84,391
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86,568
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長期貸付金
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758
|
852
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退職給付に係る資産
|
480
|
478
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繰延税金資産
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25,460
|
24,299
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|
その他
|
31,588
|
30,632
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貸倒引当金
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△2,778
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△2,783
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|
投資その他の資産合計
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139,900
|
140,047
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|
固定資産合計
|
472,268
|
470,123
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|
資産合計
|
728,878
|
719,321
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年12月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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78,888
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73,401
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短期借入金
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54,241
|
51,607
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リース債務
|
1,738
|
1,570
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未払法人税等
|
4,836
|
6,563
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未払費用
|
39,772
|
37,503
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賞与引当金
|
4,361
|
4,427
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販売促進引当金
|
1,136
|
983
|
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|
店舗閉鎖損失引当金
|
8
|
0
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|
資産除去債務
|
98
|
28
|
|
|
その他
|
39,065
|
37,980
|
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流動負債合計
|
224,147
|
214,066
|
|
固定負債
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社債
|
230
|
160
|
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|
長期借入金
|
29,662
|
25,764
|
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|
リース債務
|
3,163
|
2,843
|
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|
役員退職慰労引当金
|
3,695
|
3,650
|
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|
環境対策引当金
|
37
|
34
|
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|
退職給付に係る負債
|
113,385
|
111,941
|
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|
資産除去債務
|
4,487
|
4,570
|
|
|
その他
|
7,514
|
7,817
|
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|
固定負債合計
|
162,177
|
156,780
|
|
負債合計
|
386,324
|
370,846
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,014
|
11,014
|
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資本剰余金
|
9,667
|
9,667
|
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利益剰余金
|
285,422
|
288,922
|
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自己株式
|
△5,241
|
△5,241
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株主資本合計
|
300,862
|
304,362
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
32,416
|
33,885
|
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繰延ヘッジ損益
|
-
|
0
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土地再評価差額金
|
99
|
99
|
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|
為替換算調整勘定
|
△149
|
△107
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退職給付に係る調整累計額
|
△20,245
|
△19,058
|
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その他の包括利益累計額合計
|
12,120
|
14,819
|
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非支配株主持分
|
29,570
|
29,292
|
|
純資産合計
|
342,553
|
348,474
|
負債純資産合計
|
728,878
|
719,321
|