1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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125,184
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133,252
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受取手形
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184
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162
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売掛金
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123,520
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95,955
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商品及び製品
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13,254
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13,918
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仕掛品
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922
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952
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原材料及び貯蔵品
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13,952
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13,844
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その他
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14,690
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15,171
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貸倒引当金
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△388
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△354
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流動資産合計
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291,321
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272,902
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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416,940
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418,538
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減価償却累計額
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△304,580
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△307,320
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建物及び構築物(純額)
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112,360
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111,217
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機械装置及び運搬具
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557,718
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560,213
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減価償却累計額
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△469,382
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△475,786
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機械装置及び運搬具(純額)
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88,336
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84,427
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工具、器具及び備品
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40,826
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41,202
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減価償却累計額
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△33,197
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△33,684
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工具、器具及び備品(純額)
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7,628
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7,517
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土地
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114,813
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114,972
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リース資産
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19,872
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19,217
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減価償却累計額
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△12,933
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△12,787
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リース資産(純額)
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6,939
|
6,430
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建設仮勘定
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2,307
|
2,320
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有形固定資産合計
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332,385
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326,884
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無形固定資産
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のれん
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10,518
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9,269
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|
その他
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12,847
|
12,827
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無形固定資産合計
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23,365
|
22,097
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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65,876
|
81,641
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長期貸付金
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812
|
2,778
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退職給付に係る資産
|
490
|
476
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繰延税金資産
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16,129
|
12,934
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|
その他
|
29,866
|
28,666
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貸倒引当金
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△2,217
|
△2,118
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|
投資その他の資産合計
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110,958
|
124,378
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|
固定資産合計
|
466,709
|
473,360
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|
資産合計
|
758,031
|
746,262
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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83,496
|
77,655
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短期借入金
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55,795
|
55,690
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リース債務
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3,159
|
2,870
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未払法人税等
|
6,273
|
8,977
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未払費用
|
39,079
|
36,044
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賞与引当金
|
5,186
|
5,002
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店舗閉鎖損失引当金
|
47
|
47
|
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|
資産除去債務
|
29
|
28
|
|
|
その他
|
44,272
|
35,975
|
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流動負債合計
|
237,341
|
222,293
|
|
固定負債
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長期借入金
|
22,779
|
19,016
|
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|
リース債務
|
4,476
|
4,045
|
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|
役員退職慰労引当金
|
4,795
|
4,918
|
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|
債務保証損失引当金
|
33
|
33
|
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|
退職給付に係る負債
|
68,598
|
66,909
|
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|
資産除去債務
|
4,977
|
4,880
|
|
|
その他
|
7,131
|
6,970
|
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|
固定負債合計
|
112,791
|
106,773
|
|
負債合計
|
350,133
|
329,067
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,014
|
11,014
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資本剰余金
|
9,632
|
9,632
|
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利益剰余金
|
317,816
|
327,276
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自己株式
|
△21,891
|
△26,185
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株主資本合計
|
316,572
|
321,738
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
27,838
|
33,845
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繰延ヘッジ損益
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△14
|
0
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土地再評価差額金
|
99
|
99
|
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為替換算調整勘定
|
5,635
|
3,827
|
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退職給付に係る調整累計額
|
13,607
|
13,449
|
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その他の包括利益累計額合計
|
47,166
|
51,222
|
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非支配株主持分
|
44,158
|
44,234
|
|
純資産合計
|
407,897
|
417,195
|
負債純資産合計
|
758,031
|
746,262
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