2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,505
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2,327
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売掛金
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3,591
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3,197
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商品及び製品
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79
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59
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仕掛品
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1
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1
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原材料及び貯蔵品
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344
|
319
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前渡金
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28
|
33
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前払費用
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47
|
45
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未収入金
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250
|
148
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|
その他
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4
|
0
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貸倒引当金
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△0
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△0
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流動資産合計
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6,852
|
6,134
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,136
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2,047
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構築物
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132
|
121
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機械及び装置
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2,221
|
2,220
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車両運搬具
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9
|
9
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工具、器具及び備品
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207
|
156
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土地
|
2,468
|
2,468
|
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リース資産
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60
|
46
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有形固定資産合計
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7,236
|
7,070
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無形固定資産
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借地権
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16
|
16
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ソフトウエア
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110
|
100
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|
リース資産
|
3
|
2
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電話加入権
|
14
|
14
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|
その他
|
12
|
-
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|
無形固定資産合計
|
157
|
132
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,163
|
1,189
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関係会社株式
|
288
|
288
|
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|
長期前払費用
|
13
|
7
|
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|
賃貸固定資産
|
3,237
|
3,212
|
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|
|
その他
|
36
|
35
|
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|
貸倒引当金
|
△0
|
△0
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|
投資その他の資産合計
|
4,738
|
4,734
|
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|
固定資産合計
|
12,132
|
11,936
|
|
資産合計
|
18,984
|
18,071
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
買掛金
|
1,203
|
1,026
|
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短期借入金
|
933
|
1,008
|
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|
1年内償還予定の社債
|
130
|
130
|
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|
リース債務
|
23
|
20
|
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|
未払金
|
104
|
309
|
|
|
未払消費税等
|
52
|
45
|
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|
未払費用
|
1,181
|
1,093
|
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|
未払法人税等
|
78
|
51
|
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|
預り金
|
122
|
176
|
|
|
賞与引当金
|
39
|
37
|
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|
流動負債合計
|
3,868
|
3,900
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
420
|
290
|
|
|
長期借入金
|
2,108
|
1,900
|
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|
リース債務
|
45
|
33
|
|
|
繰延税金負債
|
798
|
805
|
|
|
退職給付引当金
|
2,147
|
2,072
|
|
|
長期預り金
|
319
|
281
|
|
|
資産除去債務
|
107
|
109
|
|
|
その他
|
54
|
93
|
|
|
固定負債合計
|
6,003
|
5,586
|
|
負債合計
|
9,871
|
9,486
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
3,305
|
3,305
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
3,659
|
3,659
|
|
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|
資本剰余金合計
|
3,659
|
3,659
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
600
|
600
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
1,303
|
1,303
|
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繰越利益剰余金
|
△244
|
△790
|
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|
利益剰余金合計
|
1,659
|
1,113
|
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|
自己株式
|
△9
|
△9
|
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|
株主資本合計
|
8,614
|
8,069
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
498
|
515
|
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評価・換算差額等合計
|
498
|
515
|
|
純資産合計
|
9,113
|
8,584
|
負債純資産合計
|
18,984
|
18,071
|