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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自平成26年1月1日 至平成26年12月31日) | 当事業年度 (自平成27年1月1日 至平成27年12月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △ | ||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息及び配当金 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 売電収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 売電費用 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △ | ||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 製品回収関連費用 | ||||||||||
| 会員権評価損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ | ||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 原材料費 |
| 5,374,671 | 59.6 | 5,580,220 | 60.3 |
Ⅱ 労務費 |
| 1,718,413 | 19.0 | 1,799,112 | 19.4 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 1,927,449 | 21.4 | 1,875,761 | 20.3 |
当期総製造費用 |
| 9,020,534 | 100.0 | 9,255,094 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 6,722 |
| 5,740 |
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合計 |
| 9,027,257 |
| 9,260,835 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 5,740 |
| 5,167 |
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当期製品製造原価 | ※2 | 9,021,517 |
| 9,255,667 |
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(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) |
外注加工費 | 159,698 | 139,446 |
減価償却費 | 823,111 | 778,539 |
修繕費 | 210,140 | 219,238 |
水道光熱費 | 404,621 | 354,374 |
※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分 | 前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) |
当期製品製造原価 | 9,021,517 | 9,255,667 |
期首製品たな卸高 | 428,258 | 525,507 |
当期製品仕入高 | 1,903,134 | 2,018,195 |
合計 | 11,352,910 | 11,799,371 |
期末製品たな卸高 | 525,507 | 517,087 |
他勘定振替高 | 64,118 | 67,681 |
売上原価 | 10,763,284 | 11,214,601 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算の方法は、総合原価計算によっております。