② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

売上高

※2 19,704,128

※2 19,714,402

売上原価

※2 11,214,601

※2 11,016,846

売上総利益

8,489,527

8,697,555

販売費及び一般管理費

※1 8,220,563

※1 8,081,765

営業利益

268,963

615,789

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

10,898

36,625

 

売電収入

5,727

10,536

 

その他

44,154

49,200

 

営業外収益合計

※2 60,780

※2 96,362

営業外費用

 

 

 

支払利息

12,266

9,686

 

退職給付費用

30,099

 

売電費用

3,463

5,662

 

その他

28,995

28,517

 

営業外費用合計

※2 74,824

※2 43,865

経常利益

254,919

668,286

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

296

 

固定資産受贈益

3,037

 

投資有価証券売却益

19,955

 

受取保険金

100,000

 

特別利益合計

20,251

103,037

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

6,583

6,214

 

固定資産売却損

6,867

 

減損損失

10,578

217,595

 

製品回収関連費用

99,295

 

会員権評価損

2,000

 

特別損失合計

125,325

223,809

税引前当期純利益

149,846

547,514

法人税、住民税及び事業税

48,516

350,592

法人税等調整額

40,059

352,409

法人税等合計

88,575

1,817

当期純利益

61,270

549,331

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

5,580,220

60.3

5,583,563

59.6

Ⅱ 労務費

 

1,799,112

19.4

1,933,089

20.6

Ⅲ 経費

※1

1,875,761

20.3

1,848,888

19.8

   当期総製造費用

 

9,255,094

100.0

9,365,541

100.0

   期首仕掛品たな卸高

 

5,740

 

5,167

 

合計

 

9,260,835

 

9,370,709

 

   期末仕掛品たな卸高

 

5,167

 

3,932

 

   当期製品製造原価

※2

9,255,667

 

9,366,776

 

 

(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度

(千円)

当事業年度

(千円)

外注加工費

139,446

105,022

減価償却費

778,539

792,667

修繕費

219,238

220,649

水道光熱費

354,374

304,114

 

 

   ※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度

(千円)

当事業年度

(千円)

当期製品製造原価

9,255,667

9,366,776

期首製品たな卸高

525,507

517,087

当期製品仕入高

2,018,195

1,742,336

合計

11,799,371

11,626,200

期末製品たな卸高

517,087

560,845

他勘定振替高

67,681

48,508

売上原価

11,214,601

11,016,846

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算の方法は、総合原価計算によっております。