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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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売電収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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退職給付費用 |
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売電費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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固定資産受贈益 |
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投資有価証券売却益 |
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受取保険金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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固定資産売却損 |
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減損損失 |
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製品回収関連費用 |
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会員権評価損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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△ |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 原材料費 |
|
5,580,220 |
60.3 |
5,583,563 |
59.6 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
1,799,112 |
19.4 |
1,933,089 |
20.6 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
1,875,761 |
20.3 |
1,848,888 |
19.8 |
|
当期総製造費用 |
|
9,255,094 |
100.0 |
9,365,541 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
5,740 |
|
5,167 |
|
|
合計 |
|
9,260,835 |
|
9,370,709 |
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|
期末仕掛品たな卸高 |
|
5,167 |
|
3,932 |
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当期製品製造原価 |
※2 |
9,255,667 |
|
9,366,776 |
|
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度 (千円) |
|
外注加工費 |
139,446 |
105,022 |
|
減価償却費 |
778,539 |
792,667 |
|
修繕費 |
219,238 |
220,649 |
|
水道光熱費 |
354,374 |
304,114 |
※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
|
区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度 (千円) |
|
当期製品製造原価 |
9,255,667 |
9,366,776 |
|
期首製品たな卸高 |
525,507 |
517,087 |
|
当期製品仕入高 |
2,018,195 |
1,742,336 |
|
合計 |
11,799,371 |
11,626,200 |
|
期末製品たな卸高 |
517,087 |
560,845 |
|
他勘定振替高 |
67,681 |
48,508 |
|
売上原価 |
11,214,601 |
11,016,846 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算の方法は、総合原価計算によっております。