② 【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
|
当事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
|
売上高
|
19,714,402
|
21,301,794
|
売上原価
|
11,016,846
|
11,582,323
|
売上総利益
|
8,697,555
|
9,719,471
|
販売費及び一般管理費
|
8,081,765
|
8,771,876
|
営業利益
|
615,789
|
947,594
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
36,625
|
9,403
|
|
損害金収入
|
-
|
42,420
|
|
売電収入
|
10,536
|
11,452
|
|
その他
|
49,200
|
44,000
|
|
営業外収益合計
|
96,362
|
107,276
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9,686
|
7,589
|
|
売電費用
|
5,662
|
5,654
|
|
その他
|
28,517
|
40,153
|
|
営業外費用合計
|
43,865
|
53,397
|
経常利益
|
668,286
|
1,001,473
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
-
|
361
|
|
固定資産受贈益
|
3,037
|
-
|
|
投資有価証券売却益
|
-
|
958
|
|
受取保険金
|
100,000
|
-
|
|
特別利益合計
|
103,037
|
1,320
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
6,214
|
19,551
|
|
減損損失
|
217,595
|
126,596
|
|
特別損失合計
|
223,809
|
146,147
|
税引前当期純利益
|
547,514
|
856,645
|
法人税、住民税及び事業税
|
350,592
|
297,634
|
法人税等調整額
|
△352,409
|
△34,962
|
法人税等合計
|
△1,817
|
262,671
|
当期純利益
|
549,331
|
593,974
|
【製造原価明細書】
|
|
前事業年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
|
当事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 原材料費
|
|
5,583,563
|
59.6
|
5,879,544
|
59.8
|
Ⅱ 労務費
|
|
1,933,089
|
20.6
|
2,082,173
|
21.2
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
1,848,888
|
19.8
|
1,873,047
|
19.0
|
当期総製造費用
|
|
9,365,541
|
100.0
|
9,834,765
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
5,167
|
|
3,932
|
|
合計
|
|
9,370,709
|
|
9,838,698
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
3,932
|
|
4,826
|
|
当期製品製造原価
|
※2
|
9,366,776
|
|
9,833,871
|
|
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度 (千円)
|
当事業年度 (千円)
|
外注加工費
|
105,022
|
108,303
|
減価償却費
|
792,667
|
758,354
|
修繕費
|
220,649
|
257,365
|
水道光熱費
|
304,114
|
341,025
|
※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
|
前事業年度 (千円)
|
当事業年度 (千円)
|
当期製品製造原価
|
9,366,776
|
9,833,871
|
期首製品たな卸高
|
517,087
|
560,845
|
当期製品仕入高
|
1,742,336
|
1,650,733
|
合計
|
11,626,200
|
12,045,450
|
期末製品たな卸高
|
560,845
|
415,442
|
他勘定振替高
|
48,508
|
47,684
|
売上原価
|
11,016,846
|
11,582,323
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算の方法は、総合原価計算によっております。