②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

16,873,759

17,124,255

 

商品売上高

714,213

666,204

 

売上高合計

17,587,973

17,790,460

売上原価

 

 

 

製品売上原価

 

 

 

 

製品期首たな卸高

38,333

42,046

 

 

当期製品製造原価

※1,※3 11,894,285

※1,※3 12,100,019

 

 

合計

11,932,619

12,142,066

 

 

製品期末たな卸高

※1 42,046

※1 33,829

 

 

製品売上原価

11,890,572

12,108,236

 

商品売上原価

 

 

 

 

商品期首たな卸高

3,579

2,860

 

 

当期商品仕入高

635,659

595,474

 

 

合計

639,238

598,335

 

 

商品期末たな卸高

2,860

3,012

 

 

商品売上原価

636,378

595,322

 

売上原価合計

12,526,950

12,703,559

売上総利益

5,061,022

5,086,900

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売費

※2 3,931,161

※2 3,907,766

 

一般管理費

※2,※3 745,207

※2,※3 761,646

 

販売費及び一般管理費合計

4,676,369

4,669,413

営業利益

384,653

417,487

営業外収益

 

 

 

受取利息

316

339

 

受取配当金

8,842

10,126

 

受取賃貸料

18,078

11,367

 

受取保険金

10,116

2,780

 

雑収入

9,792

9,238

 

営業外収益合計

47,145

33,852

営業外費用

 

 

 

支払利息

36,810

32,841

 

賃貸減価償却費

1,268

-

 

雑支出

0

77

 

営業外費用合計

38,079

32,918

経常利益

393,718

418,421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 236

※4 1,047

 

投資有価証券売却益

-

57

 

特別利益合計

236

1,105

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※5 183

-

 

固定資産除却損

※6 26,797

※6 18,164

 

減損損失

※7 4,368

※7 4,162

 

役員退職慰労金

902

-

 

労働災害補償金

-

8,100

 

特別損失合計

32,251

30,427

税引前当期純利益

361,704

389,099

法人税、住民税及び事業税

170,360

158,392

法人税等調整額

4,557

49,659

法人税等

165,803

108,733

当期純利益

195,900

280,365

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

7,158,756

60.2

7,274,149

60.1

Ⅱ 労務費

※1

3,037,412

25.5

3,111,080

25.7

Ⅲ 経費

※2

1,701,848

14.3

1,716,064

14.2

当期総製造費用

 

11,898,017

100.0

12,101,293

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

31,770

 

35,502

 

合計

 

11,929,788

 

12,136,796

 

期末仕掛品たな卸高

 

35,502

 

36,776

 

当期製品製造原価

 

11,894,285

 

12,100,019

 

 

 

(注)

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

※1 主な労務費の内容は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額

86,830千円

退職給付費用

46,617千円

 

※1 主な労務費の内容は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額

93,324千円

退職給付費用

46,963千円

 

※2 主な経費の内容は次のとおりであります。

減価償却費

336,023千円

電力・燃料費

497,848千円

 

※2 主な経費の内容は次のとおりであります。

減価償却費

334,005千円

電力・燃料費

455,358千円

 

 3 原価計算の方法

当社は単純総合原価計算を実施しております。

 3 原価計算の方法

当社は単純総合原価計算を実施しております。