②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

17,124,255

17,006,313

 

商品売上高

666,204

634,849

 

売上高合計

17,790,460

17,641,162

売上原価

 

 

 

製品売上原価

 

 

 

 

製品期首たな卸高

42,046

33,829

 

 

当期製品製造原価

※1,※3 12,100,019

※1,※3 11,964,639

 

 

合計

12,142,066

11,998,468

 

 

製品期末たな卸高

※1 33,829

※1 38,780

 

 

製品売上原価

12,108,236

11,959,687

 

商品売上原価

 

 

 

 

商品期首たな卸高

2,860

3,012

 

 

当期商品仕入高

595,474

568,114

 

 

合計

598,335

571,127

 

 

商品期末たな卸高

3,012

2,680

 

 

商品売上原価

595,322

568,446

 

売上原価合計

12,703,559

12,528,134

売上総利益

5,086,900

5,113,028

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売費

※2 3,907,766

※2 3,929,271

 

一般管理費

※2,※3 761,646

※2,※3 798,485

 

販売費及び一般管理費合計

4,669,413

4,727,757

営業利益

417,487

385,271

営業外収益

 

 

 

受取利息

339

21

 

受取配当金

10,126

11,831

 

受取賃貸料

11,367

11,584

 

受取保険金

2,780

10,115

 

雑収入

9,238

7,463

 

営業外収益合計

33,852

41,016

営業外費用

 

 

 

支払利息

32,841

26,619

 

雑支出

77

0

 

営業外費用合計

32,918

26,620

経常利益

418,421

399,667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 1,047

※4 2,989

 

投資有価証券売却益

57

-

 

特別利益合計

1,105

2,989

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

-

※5 435

 

固定資産除却損

※6 18,164

※6 10,785

 

減損損失

※7 4,162

※7 4,435

 

労働災害補償金

8,100

-

 

特別損失合計

30,427

15,656

税引前当期純利益

389,099

387,000

法人税、住民税及び事業税

158,392

154,769

法人税等調整額

49,659

10,182

法人税等

108,733

144,587

当期純利益

280,365

242,413

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

7,274,149

60.1

7,139,456

59.6

Ⅱ 労務費

※1

3,111,080

25.7

3,169,768

26.5

Ⅲ 経費

※2

1,716,064

14.2

1,660,031

13.9

当期総製造費用

 

12,101,293

100.0

11,969,256

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

35,502

 

36,776

 

合計

 

12,136,796

 

12,006,033

 

期末仕掛品たな卸高

 

36,776

 

41,394

 

当期製品製造原価

 

12,100,019

 

11,964,639

 

 

 

(注)

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

※1 主な労務費の内容は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額

93,324千円

退職給付費用

46,963千円

 

※1 主な労務費の内容は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額

98,668千円

退職給付費用

54,682千円

 

※2 主な経費の内容は次のとおりであります。

減価償却費

334,005千円

電力・燃料費

455,358千円

 

※2 主な経費の内容は次のとおりであります。

減価償却費

341,410千円

電力・燃料費

391,874千円

 

 3 原価計算の方法

当社は単純総合原価計算を実施しております。

 3 原価計算の方法

当社は単純総合原価計算を実施しております。