②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

16,841,980

16,822,190

 

商品売上高

561,769

581,465

 

売上高合計

17,403,750

17,403,656

売上原価

 

 

 

製品売上原価

 

 

 

 

製品期首たな卸高

38,780

41,273

 

 

当期製品製造原価

※1,※3 11,906,043

※1,※3 12,024,482

 

 

合計

11,944,824

12,065,756

 

 

製品期末たな卸高

※1 41,273

※1 39,906

 

 

製品売上原価

11,903,550

12,025,849

 

商品売上原価

 

 

 

 

商品期首たな卸高

2,680

2,710

 

 

当期商品仕入高

504,718

522,024

 

 

合計

507,398

524,735

 

 

商品期末たな卸高

2,710

2,217

 

 

商品売上原価

504,688

522,517

 

売上原価合計

12,408,238

12,548,367

売上総利益

4,995,511

4,855,288

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売費

※2 3,993,530

※2 3,946,221

 

一般管理費

※2,※3 814,678

※2,※3 807,963

 

販売費及び一般管理費合計

4,808,209

4,754,184

営業利益

187,302

101,103

営業外収益

 

 

 

受取利息

16

19

 

受取配当金

20,286

14,698

 

受取賃貸料

11,551

11,673

 

受取保険金

13,199

3,494

 

雑収入

9,059

7,747

 

営業外収益合計

54,113

37,633

営業外費用

 

 

 

支払利息

24,722

33,150

 

雑支出

1,144

53

 

営業外費用合計

25,867

33,203

経常利益

215,548

105,534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 3,402

※4 1,823

 

投資有価証券売却益

90

-

 

特別利益合計

3,493

1,823

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 57,611

※5 15,414

 

減損損失

※6 4,427

※6 4,029

 

災害による損失

-

33,572

 

特別損失合計

62,039

53,016

税引前当期純利益

157,002

54,340

法人税、住民税及び事業税

64,815

41,262

法人税等調整額

5,909

4,507

法人税等

58,906

36,755

当期純利益

98,095

17,585

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

7,066,864

59.4

 7,011,481

 58.4

Ⅱ 労務費

※1

3,179,156

26.7

 3,168,455

26.4

Ⅲ 経費

※2

1,660,713

13.9

 1,825,334

15.2

当期総製造費用

 

11,906,734

100.0

 12,005,271

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

41,394

 

 42,085

 

合計

 

11,948,128

 

 12,047,356

 

期末仕掛品たな卸高

 

42,085

 

22,874

 

当期製品製造原価

 

11,906,043

 

12,024,482

 

 

 

(注)

前事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日)

※1 主な労務費の内容は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額

88,464千円

退職給付費用

56,189千円

 

※1 主な労務費の内容は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額

80,169千円

退職給付費用

58,583千円

 

※2 主な経費の内容は次のとおりであります。

減価償却費

330,557千円

電力・燃料費

420,068千円

 

※2 主な経費の内容は次のとおりであります。

減価償却費

434,756千円

電力・燃料費

495,899千円

 

 3 原価計算の方法

当社は単純総合原価計算を実施しております。

 3 原価計算の方法

当社は単純総合原価計算を実施しております。