第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

41,296

39,611

受取手形及び売掛金

54,617

64,641

有価証券

27,022

21,235

商品及び製品

28,524

30,829

仕掛品

958

1,218

原材料及び貯蔵品

3,317

3,495

その他

5,148

5,008

貸倒引当金

233

264

流動資産合計

160,653

165,776

固定資産

 

 

有形固定資産

53,085

52,723

無形固定資産

 

 

のれん

8,071

7,225

その他

4,286

3,977

無形固定資産合計

12,358

11,202

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

32,900

28,020

その他

5,608

5,612

貸倒引当金

166

168

投資その他の資産合計

38,342

33,464

固定資産合計

103,785

97,390

資産合計

264,438

263,167

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

15,680

16,141

短期借入金

5,292

5,357

1年内償還予定の社債

5,000

未払酒税

7,615

12,691

未払費用

5,456

5,280

未払法人税等

2,107

2,397

販売促進引当金

1,774

2,082

その他の引当金

2,255

1,440

その他

9,695

8,287

流動負債合計

54,877

53,680

固定負債

 

 

社債

20,000

20,000

長期借入金

10,334

10,295

退職給付に係る負債

8,407

8,546

長期預り金

5,622

5,346

その他

6,792

6,581

固定負債合計

51,156

50,770

負債合計

106,034

104,450

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

13,226

13,226

資本剰余金

3,196

1,879

利益剰余金

108,647

113,154

自己株式

9,937

9,938

株主資本合計

115,132

118,321

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

9,098

9,042

繰延ヘッジ損益

558

137

為替換算調整勘定

7,431

5,971

退職給付に係る調整累計額

297

338

その他の包括利益累計額合計

16,791

14,813

非支配株主持分

26,481

25,581

純資産合計

158,404

158,716

負債純資産合計

264,438

263,167

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)

売上高

166,054

170,250

売上原価

100,975

102,349

売上総利益

65,078

67,901

販売費及び一般管理費

54,497

57,809

営業利益

10,580

10,091

営業外収益

 

 

受取配当金

414

436

持分法による投資利益

160

275

その他

382

533

営業外収益合計

957

1,245

営業外費用

 

 

支払利息

347

335

その他

220

143

営業外費用合計

568

479

経常利益

10,969

10,858

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

249

260

その他

62

67

特別利益合計

312

327

特別損失

 

 

固定資産除売却損

226

148

減損損失

247

その他

55

51

特別損失合計

529

199

税金等調整前四半期純利益

10,752

10,986

法人税、住民税及び事業税

3,578

4,168

法人税等調整額

1,009

122

法人税等合計

4,588

4,046

四半期純利益

6,163

6,940

非支配株主に帰属する四半期純利益

179

393

親会社株主に帰属する四半期純利益

5,984

6,546

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)

四半期純利益

6,163

6,940

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

1,602

56

繰延ヘッジ損益

426

425

為替換算調整勘定

776

1,732

退職給付に係る調整額

138

34

持分法適用会社に対する持分相当額

101

11

その他の包括利益合計

2,768

2,260

四半期包括利益

8,932

4,679

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

8,602

4,568

非支配株主に係る四半期包括利益

329

110

 

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

  記載すべき重要な変更はありません。

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

 この結果、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ26百
万円増加しております。また、当第3四半期連結会計期間末の資本剰余金が1,316百万円減少しております。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)

減価償却費

3,358百万円

3,820百万円

のれんの償却額

350

404

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)

 配当金支払額

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成26年6月27日
定時株主総会

普通株式

2,213

11.0

平成26年3月31日

平成26年6月30日

利益剰余金

(注)1株当たり配当額には、特別配当2円を含んでおります。

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)

 配当金支払額

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年6月26日
定時株主総会

普通株式

2,012

10.0

平成27年3月31日

平成27年6月29日

利益剰余金

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  <変更後の区分方法により作成した前第3四半期連結累計期間の情報を記載>

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

宝酒造

グループ

タカラバイオグループ

宝ヘルスケア

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

145,928

16,708

1,228

163,864

1,847

165,712

341

166,054

セグメント間の内部売上高又は振替高

250

585

1

836

2,727

3,564

3,564

146,178

17,293

1,230

164,701

4,575

169,276

3,222

166,054

セグメント利益

8,435

1,263

30

9,729

63

9,792

787

10,580

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷事業などの機能会社グループであります。

2.調整額の内容は以下のとおりであります。

  (1)外部顧客への売上高は、当社において計上した不動産賃貸収益等であります。

  (2)セグメント利益は、セグメント間取引消去45百万円、事業セグメントに配分していない当社の損益742百万円であります。

3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  「タカラバイオグループ」セグメントにおいて、遊休資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額したこと
により、247百万円の減損損失を計上しております。

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

宝酒造

グループ

タカラバイオグループ

宝ヘルスケア

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

146,673

20,048

1,374

168,097

1,807

169,904

346

170,250

セグメント間の内部売上高又は振替高

185

657

1

845

2,561

3,407

3,407

146,859

20,706

1,376

168,942

4,369

173,311

3,061

170,250

セグメント利益

8,085

1,444

40

9,570

32

9,603

488

10,091

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷事業などの機能会社グループであります。

2.調整額の内容は以下のとおりであります。

  (1)外部顧客への売上高は、当社において計上した不動産賃貸収益等であります。

  (2)セグメント利益は、セグメント間取引消去28百万円、事業セグメントに配分していない当社の損益459百万円であります。

3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

2.報告セグメントの変更等に関する事項

(報告セグメントの区分の変更)

 当社は平成27年4月1日付で連結子会社である宝ネットワークシステム株式会社を吸収合併いたしました。これに伴い、前連結会計年度まで「その他」の区分に含まれておりました宝ネットワークシステム株式会社の事業は第1四半期連結会計期間より「調整額」に含めております。

 なお、前第3四半期連結累計期間の「報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報」につきましては、当該変更後の金額に組替えて表示しております。

 

(企業結合に関する会計基準等の適用)

 「会計方針の変更」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間から「企業結合に関する会計基準」等を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第3四半期連結累計期間のセグメント利益が、「宝酒造グループ」で26百万円増加しております。

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

   該当事項はありません。

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)

1株当たり四半期純利益金額

29円74銭

32円53銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

(百万円)

5,984

6,546

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

5,984

6,546

普通株式の期中平均株式数(千株)

201,228

201,225

 (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

 該当事項はありません。