1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成30年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,334

1,267

 

 

受取手形及び売掛金

※1,※3 20,454

※1,※3 18,830

 

 

商品及び製品

6,166

6,427

 

 

仕掛品

220

261

 

 

原材料及び貯蔵品

1,210

1,329

 

 

繰延税金資産

649

573

 

 

その他

491

432

 

 

貸倒引当金

11

8

 

 

流動資産合計

30,515

29,112

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

25,526

25,690

 

 

 

 

減価償却累計額

18,860

19,090

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

6,666

6,600

 

 

 

機械装置及び運搬具

31,542

31,771

 

 

 

 

減価償却累計額

28,823

29,032

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,719

2,738

 

 

 

土地

9,851

9,837

 

 

 

建設仮勘定

1,558

1,646

 

 

 

その他

2,044

2,050

 

 

 

 

減価償却累計額

1,854

1,876

 

 

 

 

その他(純額)

190

173

 

 

 

有形固定資産合計

20,985

20,997

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

200

168

 

 

 

その他

270

310

 

 

 

無形固定資産合計

470

479

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,905

2,001

 

 

 

繰延税金資産

239

225

 

 

 

その他

354

350

 

 

 

貸倒引当金

7

6

 

 

 

投資その他の資産合計

2,491

2,570

 

 

固定資産合計

23,947

24,046

 

資産合計

54,463

53,158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当第2四半期連結会計期間

(平成30年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※1 5,446

※1 5,135

 

 

電子記録債務

1,275

1,278

 

 

短期借入金

3,100

4,850

 

 

未払金

4,320

4,001

 

 

未払酒税

9,338

8,421

 

 

未払法人税等

245

263

 

 

賞与引当金

60

60

 

 

役員賞与引当金

41

22

 

 

設備関係支払手形

※1 191

362

 

 

設備関係電子記録債務

1,722

101

 

 

その他

1,493

1,444

 

 

流動負債合計

27,236

25,942

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

800

400

 

 

長期預り金

3,169

3,361

 

 

繰延税金負債

375

415

 

 

役員株式給付引当金

15

25

 

 

退職給付に係る負債

1,284

1,205

 

 

資産除去債務

122

118

 

 

その他

159

154

 

 

固定負債合計

5,927

5,680

 

負債合計

33,163

31,623

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,946

6,946

 

 

資本剰余金

5,594

5,594

 

 

利益剰余金

7,240

7,373

 

 

自己株式

1,194

1,194

 

 

株主資本合計

18,587

18,719

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

590

658

 

 

繰延ヘッジ損益

11

8

 

 

退職給付に係る調整累計額

8

54

 

 

その他の包括利益累計額合計

593

721

 

非支配株主持分

2,119

2,094

 

純資産合計

21,300

21,535

負債純資産合計

54,463

53,158