1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,334
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1,251
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受取手形及び売掛金
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20,454
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18,654
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有価証券
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-
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12
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商品及び製品
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6,166
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5,793
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仕掛品
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220
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187
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原材料及び貯蔵品
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1,210
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1,179
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繰延税金資産
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649
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715
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前払費用
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104
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114
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その他
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386
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348
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貸倒引当金
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△11
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△10
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流動資産合計
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30,515
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28,245
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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25,526
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25,427
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減価償却累計額
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△18,860
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△19,187
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建物及び構築物(純額)
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6,666
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6,240
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機械装置及び運搬具
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31,542
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32,115
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減価償却累計額
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△28,823
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△28,805
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機械装置及び運搬具(純額)
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2,719
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3,309
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工具、器具及び備品
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1,869
|
1,891
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減価償却累計額
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△1,762
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△1,782
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工具、器具及び備品(純額)
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107
|
108
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土地
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9,851
|
9,832
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リース資産
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174
|
145
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減価償却累計額
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△91
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△96
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リース資産(純額)
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82
|
48
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建設仮勘定
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1,558
|
2,719
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有形固定資産合計
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20,985
|
22,260
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|
無形固定資産
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のれん
|
200
|
136
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ソフトウエア
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85
|
184
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|
その他
|
184
|
160
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無形固定資産合計
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470
|
481
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,905
|
1,676
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長期前払費用
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128
|
125
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|
繰延税金資産
|
239
|
382
|
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|
|
その他
|
225
|
220
|
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貸倒引当金
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△7
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△5
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|
投資その他の資産合計
|
2,491
|
2,400
|
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|
固定資産合計
|
23,947
|
25,141
|
|
資産合計
|
54,463
|
53,387
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当連結会計年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
5,446
|
4,811
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電子記録債務
|
1,275
|
1,311
|
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短期借入金
|
3,100
|
3,550
|
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リース債務
|
34
|
23
|
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|
未払金
|
4,320
|
4,280
|
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|
未払酒税
|
9,338
|
8,810
|
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|
未払消費税等
|
801
|
776
|
|
|
未払法人税等
|
245
|
292
|
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|
賞与引当金
|
60
|
58
|
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|
役員賞与引当金
|
41
|
35
|
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|
災害損失引当金
|
-
|
116
|
|
|
未払費用
|
205
|
207
|
|
|
預り金
|
320
|
331
|
|
|
設備関係支払手形
|
191
|
373
|
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|
設備関係電子記録債務
|
1,722
|
1,797
|
|
|
その他
|
130
|
139
|
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|
流動負債合計
|
27,236
|
26,919
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
800
|
-
|
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|
長期預り金
|
3,169
|
3,351
|
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|
リース債務
|
48
|
25
|
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|
繰延税金負債
|
375
|
336
|
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|
役員株式給付引当金
|
15
|
36
|
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|
退職給付に係る負債
|
1,284
|
1,313
|
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|
資産除去債務
|
122
|
114
|
|
|
その他
|
111
|
100
|
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|
固定負債合計
|
5,927
|
5,277
|
|
負債合計
|
33,163
|
32,197
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
6,946
|
6,946
|
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資本剰余金
|
5,594
|
5,597
|
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利益剰余金
|
7,240
|
7,283
|
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自己株式
|
△1,194
|
△1,194
|
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株主資本合計
|
18,587
|
18,632
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
590
|
465
|
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繰延ヘッジ損益
|
11
|
△2
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△8
|
△20
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
593
|
442
|
|
非支配株主持分
|
2,119
|
2,115
|
|
純資産合計
|
21,300
|
21,190
|
負債純資産合計
|
54,463
|
53,387
|