1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成30年12月31日)
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当連結会計年度 (令和元年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,251
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1,197
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受取手形及び売掛金
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18,654
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17,047
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有価証券
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12
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-
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商品及び製品
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5,793
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5,860
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仕掛品
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187
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178
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原材料及び貯蔵品
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1,179
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1,187
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前払費用
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114
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104
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その他
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348
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119
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貸倒引当金
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△10
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△6
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流動資産合計
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27,530
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25,689
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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25,427
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26,730
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減価償却累計額
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△19,187
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△19,682
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建物及び構築物(純額)
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6,240
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7,047
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機械装置及び運搬具
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32,115
|
36,003
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減価償却累計額
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△28,805
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△29,248
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機械装置及び運搬具(純額)
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3,309
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6,754
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工具、器具及び備品
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1,891
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1,819
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減価償却累計額
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△1,782
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△1,716
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工具、器具及び備品(純額)
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108
|
103
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土地
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9,832
|
9,673
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リース資産
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145
|
128
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減価償却累計額
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△96
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△101
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リース資産(純額)
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48
|
27
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建設仮勘定
|
2,719
|
24
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|
有形固定資産合計
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22,260
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23,631
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無形固定資産
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のれん
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136
|
73
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ソフトウエア
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184
|
150
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|
その他
|
160
|
183
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無形固定資産合計
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481
|
406
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|
(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成30年12月31日)
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当連結会計年度 (令和元年12月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,676
|
1,630
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長期前払費用
|
125
|
125
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繰延税金資産
|
962
|
895
|
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|
|
その他
|
220
|
194
|
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貸倒引当金
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△5
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△5
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|
投資その他の資産合計
|
2,980
|
2,840
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|
固定資産合計
|
25,721
|
26,878
|
|
資産合計
|
53,251
|
52,568
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成30年12月31日)
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当連結会計年度 (令和元年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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4,811
|
4,868
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|
電子記録債務
|
1,311
|
1,597
|
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短期借入金
|
3,550
|
1,050
|
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リース債務
|
23
|
16
|
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|
未払金
|
4,280
|
5,000
|
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|
未払費用
|
207
|
184
|
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|
未払酒税
|
8,810
|
8,366
|
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|
未払消費税等
|
776
|
677
|
|
|
未払法人税等
|
292
|
167
|
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|
預り金
|
331
|
320
|
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|
賞与引当金
|
58
|
58
|
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|
役員賞与引当金
|
35
|
37
|
|
|
株主優待引当金
|
-
|
15
|
|
|
災害損失引当金
|
116
|
-
|
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|
設備関係支払手形
|
373
|
94
|
|
|
設備関係電子記録債務
|
1,797
|
1,676
|
|
|
その他
|
139
|
94
|
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|
流動負債合計
|
26,919
|
24,226
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
-
|
1,500
|
|
|
長期預り金
|
3,351
|
3,376
|
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|
リース債務
|
25
|
10
|
|
|
繰延税金負債
|
200
|
182
|
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|
役員株式給付引当金
|
36
|
54
|
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|
退職給付に係る負債
|
1,313
|
1,179
|
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|
資産除去債務
|
114
|
113
|
|
|
その他
|
100
|
83
|
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|
固定負債合計
|
5,141
|
6,500
|
|
負債合計
|
32,061
|
30,727
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
6,946
|
6,946
|
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資本剰余金
|
5,597
|
5,598
|
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利益剰余金
|
7,283
|
7,961
|
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自己株式
|
△1,194
|
△1,271
|
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株主資本合計
|
18,632
|
19,234
|
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その他の包括利益累計額
|
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その他有価証券評価差額金
|
465
|
428
|
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|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
4
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△20
|
114
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
442
|
546
|
|
非支配株主持分
|
2,115
|
2,058
|
|
純資産合計
|
21,190
|
21,840
|
負債純資産合計
|
53,251
|
52,568
|