第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

3.四半期連結財務諸表について

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当第2四半期会計期間

(平成28年9月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,084

6,192

売掛金

5,652

6,376

商品及び製品

1,227

1,057

仕掛品

1,059

884

原材料及び貯蔵品

5,951

4,521

その他

556

387

流動資産合計

19,532

19,418

固定資産

 

 

有形固定資産

5,255

5,875

無形固定資産

28

25

投資その他の資産

※1 1,932

※1 2,051

固定資産合計

7,216

7,952

資産合計

26,749

27,371

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

1,305

2,025

未払法人税等

598

445

賞与引当金

326

195

役員賞与引当金

74

39

その他

2,151

1,829

流動負債合計

4,456

4,535

固定負債

 

 

退職給付引当金

790

820

資産除去債務

51

52

長期未払金

19

19

固定負債合計

861

892

負債合計

5,318

5,427

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,160

2,160

資本剰余金

3,082

3,082

利益剰余金

15,839

16,208

自己株式

0

0

株主資本合計

21,081

21,450

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

453

559

繰延ヘッジ損益

103

66

評価・換算差額等合計

349

493

純資産合計

21,430

21,943

負債純資産合計

26,749

27,371

 

(2)【四半期損益計算書】

【第2四半期累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

売上高

13,592

14,643

売上原価

9,515

9,054

売上総利益

4,077

5,589

販売費及び一般管理費

※1 3,358

※1 3,831

営業利益

718

1,758

営業外収益

 

 

受取利息

0

0

受取配当金

83

10

為替差益

361

-

雑収入

10

4

営業外収益合計

456

15

営業外費用

 

 

支払手数料

3

3

為替差損

-

379

雑損失

1

1

営業外費用合計

4

383

経常利益

1,170

1,390

特別損失

 

 

固定資産除売却損

19

8

特別損失合計

19

8

税引前四半期純利益

1,150

1,382

法人税、住民税及び事業税

431

402

法人税等調整額

22

46

法人税等合計

408

448

四半期純利益

741

933

 

(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

1,150

1,382

減価償却費

251

337

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

131

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

19

34

退職給付引当金の増減額(△は減少)

19

30

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

受取利息及び受取配当金

84

10

支払手数料

3

3

為替差損益(△は益)

6

4

有形固定資産除売却損益(△は益)

19

8

売上債権の増減額(△は増加)

142

724

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,406

1,775

その他の資産の増減額(△は増加)

90

38

仕入債務の増減額(△は減少)

1,411

719

その他の負債の増減額(△は減少)

34

23

小計

1,564

3,420

利息及び配当金の受取額

208

67

支払手数料の支払額

2

2

法人税等の支払額

408

567

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,768

2,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

184

1,242

無形固定資産の取得による支出

0

0

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

4

0

投資有価証券の取得による支出

2

2

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

2

2

保険積立金の解約による収入

28

-

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

163

1,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

0

-

配当金の支払額

374

562

財務活動によるキャッシュ・フロー

375

562

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,307

1,107

現金及び現金同等物の期首残高

6,203

5,069

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,895

※1 6,177

 

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

 この変更による当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。

 

(四半期貸借対照表関係)

※1.資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当第2四半期会計期間

(平成28年9月30日)

投資その他の資産

77百万円

77百万円

 

(四半期損益計算書関係)

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 前第2四半期累計期間

(自  平成27年4月1日

  至  平成27年9月30日)

 当第2四半期累計期間

(自  平成28年4月1日

  至  平成28年9月30日)

販売促進費

1,434百万円

1,704百万円

賞与引当金繰入額

84

91

役員賞与引当金繰入額

26

39

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

前第2四半期累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年9月30日)

現金及び預金勘定

3,910百万円

6,192百万円

預入期間が3か月を超える定期預金

△15

△15

現金及び現金同等物

3,895

6,177

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

 配当金支払額

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年6月25日

定時株主総会

普通株式

375

40

平成27年3月31日

平成27年6月26日

利益剰余金

 

Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

 配当金支払額

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年6月28日

定時株主総会

普通株式

563

60

平成28年3月31日

平成28年6月29日

利益剰余金

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第2四半期累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

ごま油

食品ごま

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

11,196

2,389

13,585

6

13,592

11,196

2,389

13,585

6

13,592

セグメント利益

613

102

715

2

718

(注)1.「その他」の区分には、「仕入商品販売」を含んでおります。

2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益

金額

報告セグメント計

715

「その他」の区分の利益

2

四半期損益計算書の営業利益

718

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

4.報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第2四半期累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

ごま油

食品ごま

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

12,104

2,533

14,638

5

14,643

12,104

2,533

14,638

5

14,643

セグメント利益

1,438

317

1,755

2

1,758

(注)1.「その他」の区分には、「仕入商品販売」を含んでおります。

2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益

金額

報告セグメント計

1,755

「その他」の区分の利益

2

四半期損益計算書の営業利益

1,758

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

4.報告セグメントの変更等に関する事項

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

 「会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事業セグメントの減価償却の方法を同様に変更しております。

 この変更による当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第2四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年9月30日)

1株当たり四半期純利益金額

78円86銭

99円27銭

(算定上の基礎)

 

 

四半期純利益金額(百万円)

741

933

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)

741

933

普通株式の期中平均株式数(千株)

9,399

9,399

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

 

2【その他】

該当事項はありません。