1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成28年3月31日)
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当連結会計年度 (平成29年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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44,128
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57,583
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受取手形及び売掛金
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43,140
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45,370
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有価証券
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10,009
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7,436
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商品及び製品
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9,628
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10,020
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仕掛品
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1,563
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2,008
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原材料及び貯蔵品
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3,723
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4,563
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繰延税金資産
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2,397
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2,682
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その他
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4,499
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6,185
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貸倒引当金
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△141
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△234
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流動資産合計
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118,947
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135,612
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物(純額)
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28,848
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29,491
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機械装置及び運搬具(純額)
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11,722
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12,723
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土地
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28,851
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30,394
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リース資産(純額)
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4,400
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3,942
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建設仮勘定
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1,140
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585
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その他(純額)
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2,261
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2,028
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有形固定資産合計
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77,223
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79,162
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無形固定資産
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のれん
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16,542
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12,964
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商標権
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26,570
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25,933
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ソフトウエア
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2,109
|
2,142
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契約関連無形資産
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28,753
|
27,787
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ソフトウエア仮勘定
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89
|
29
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|
その他
|
736
|
1,094
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無形固定資産合計
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74,799
|
69,949
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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68,800
|
61,870
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長期貸付金
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360
|
356
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繰延税金資産
|
2,247
|
1,223
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長期預金
|
2,500
|
500
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退職給付に係る資産
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285
|
358
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破産更生債権等
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719
|
683
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|
その他
|
4,441
|
5,049
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貸倒引当金
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△893
|
△874
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投資その他の資産合計
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78,458
|
69,164
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|
固定資産合計
|
230,480
|
218,275
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|
資産合計
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349,427
|
353,888
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成28年3月31日)
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当連結会計年度 (平成29年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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18,749
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19,584
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電子記録債務
|
1,540
|
1,294
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短期借入金
|
6,849
|
5,711
|
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|
リース債務
|
733
|
655
|
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未払金
|
13,887
|
14,872
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未払法人税等
|
2,810
|
2,680
|
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|
賞与引当金
|
129
|
317
|
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|
役員賞与引当金
|
68
|
75
|
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|
株主優待引当金
|
75
|
87
|
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|
その他の引当金
|
-
|
124
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|
資産除去債務
|
3
|
3
|
|
|
その他
|
5,971
|
6,090
|
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|
流動負債合計
|
50,814
|
51,492
|
|
固定負債
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|
長期借入金
|
824
|
550
|
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|
リース債務
|
3,745
|
3,390
|
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|
長期未払金
|
319
|
298
|
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|
繰延税金負債
|
25,330
|
24,296
|
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|
債務保証損失引当金
|
6
|
3
|
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|
退職給付に係る負債
|
4,668
|
2,720
|
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|
資産除去債務
|
711
|
719
|
|
|
その他
|
2,681
|
3,803
|
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|
固定負債合計
|
38,284
|
35,781
|
|
負債合計
|
89,098
|
87,273
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
9,948
|
9,948
|
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資本剰余金
|
23,927
|
23,107
|
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利益剰余金
|
176,898
|
182,501
|
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自己株式
|
△516
|
△12
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株主資本合計
|
210,257
|
215,545
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
18,294
|
18,297
|
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繰延ヘッジ損益
|
△19
|
188
|
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為替換算調整勘定
|
2,410
|
1,566
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△2,128
|
△350
|
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その他の包括利益累計額合計
|
18,555
|
19,702
|
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非支配株主持分
|
31,517
|
31,369
|
|
純資産合計
|
260,329
|
266,615
|
負債純資産合計
|
349,427
|
353,888
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