2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,071
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7,284
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売掛金
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2,334
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2,110
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商品及び製品
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442
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415
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仕掛品
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30
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32
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原材料及び貯蔵品
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288
|
257
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前払費用
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1
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3
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関係会社短期貸付金
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5,500
|
5,500
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その他
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15
|
15
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貸倒引当金
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△7
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△7
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流動資産合計
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14,677
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15,612
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,764
|
5,773
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減価償却累計額
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△3,818
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△3,922
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建物(純額)
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1,945
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1,851
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構築物
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472
|
499
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減価償却累計額
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△382
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△393
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構築物(純額)
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90
|
105
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機械及び装置
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10,405
|
10,508
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減価償却累計額
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△8,684
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△8,992
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機械及び装置(純額)
|
1,721
|
1,515
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車両運搬具
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86
|
85
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減価償却累計額
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△83
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△84
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車両運搬具(純額)
|
3
|
1
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工具、器具及び備品
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655
|
665
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減価償却累計額
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△546
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△582
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|
工具、器具及び備品(純額)
|
108
|
83
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土地
|
869
|
869
|
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|
建設仮勘定
|
40
|
659
|
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|
有形固定資産合計
|
4,778
|
5,087
|
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|
無形固定資産
|
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|
ソフトウエア
|
17
|
10
|
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|
|
その他
|
2
|
2
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|
無形固定資産合計
|
20
|
13
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
2,856
|
1,797
|
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関係会社株式
|
32
|
32
|
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|
出資金
|
0
|
0
|
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|
長期前払費用
|
26
|
15
|
|
|
|
前払年金費用
|
41
|
32
|
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|
繰延税金資産
|
-
|
80
|
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|
入会金
|
14
|
14
|
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|
|
その他
|
22
|
24
|
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|
投資その他の資産合計
|
2,994
|
1,996
|
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|
固定資産合計
|
7,793
|
7,098
|
|
資産合計
|
22,470
|
22,710
|
負債の部
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|
流動負債
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買掛金
|
1,567
|
1,303
|
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|
未払金
|
31
|
355
|
|
|
未払費用
|
390
|
385
|
|
|
未払法人税等
|
178
|
347
|
|
|
未払消費税等
|
2
|
132
|
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|
預り金
|
7
|
7
|
|
|
賞与引当金
|
183
|
184
|
|
|
役員賞与引当金
|
5
|
5
|
|
|
流動負債合計
|
2,365
|
2,722
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
繰延税金負債
|
227
|
-
|
|
|
退職給付引当金
|
712
|
739
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
12
|
14
|
|
|
固定負債合計
|
953
|
753
|
|
負債合計
|
3,318
|
3,476
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
1,160
|
1,160
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,160
|
1,160
|
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|
資本剰余金合計
|
1,160
|
1,160
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
167
|
167
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
12,220
|
12,220
|
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|
繰越利益剰余金
|
6,627
|
7,374
|
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|
利益剰余金合計
|
19,014
|
19,761
|
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|
自己株式
|
△3,456
|
△3,456
|
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株主資本合計
|
17,879
|
18,626
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,272
|
608
|
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評価・換算差額等合計
|
1,272
|
608
|
|
純資産合計
|
19,151
|
19,234
|
負債純資産合計
|
22,470
|
22,710
|