② 【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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20,621
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19,971
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商品売上高
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1,569
|
1,298
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売上高合計
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22,191
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21,269
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売上原価
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商品期首たな卸高
|
2
|
1
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製品期首たな卸高
|
379
|
441
|
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当期商品仕入高
|
1,500
|
1,239
|
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当期製品製造原価
|
18,683
|
17,813
|
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合計
|
20,565
|
19,495
|
|
他勘定振替高
|
6
|
8
|
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商品期末たな卸高
|
1
|
0
|
|
製品期末たな卸高
|
441
|
414
|
|
売上原価合計
|
20,115
|
19,071
|
売上総利益
|
2,075
|
2,197
|
販売費及び一般管理費
|
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|
運送費及び保管費
|
344
|
318
|
|
販売促進費
|
131
|
130
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
-
|
|
役員報酬
|
60
|
57
|
|
給料
|
171
|
165
|
|
賞与
|
45
|
42
|
|
賞与引当金繰入額
|
26
|
26
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
5
|
5
|
|
退職給付費用
|
36
|
35
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
3
|
2
|
|
減価償却費
|
15
|
8
|
|
その他
|
248
|
243
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,090
|
1,036
|
営業利益
|
985
|
1,161
|
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
24
|
25
|
|
受取配当金
|
45
|
50
|
|
不動産賃貸料
|
10
|
9
|
|
雑収入
|
31
|
36
|
|
営業外収益合計
|
112
|
121
|
営業外費用
|
|
|
|
賃貸費用
|
6
|
4
|
|
雑支出
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
4
|
経常利益
|
1,089
|
1,277
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
-
|
231
|
|
特別利益合計
|
0
|
231
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
23
|
2
|
|
固定資産撤去費用
|
5
|
9
|
|
関係会社出資金売却損
|
135
|
-
|
|
特別損失合計
|
164
|
11
|
税引前当期純利益
|
925
|
1,497
|
法人税、住民税及び事業税
|
307
|
493
|
法人税等調整額
|
△22
|
△21
|
法人税等合計
|
285
|
471
|
当期純利益
|
640
|
1,025
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 原材料費
|
|
13,586
|
72.7
|
12,914
|
72.5
|
Ⅱ 労務費
|
|
2,176
|
11.7
|
2,170
|
12.2
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
2,923
|
15.6
|
2,729
|
15.3
|
当期総製造費用
|
|
18,687
|
100.0
|
17,815
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
26
|
|
30
|
|
合計
|
|
18,713
|
|
17,845
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
30
|
|
32
|
|
当期製品製造原価
|
|
18,683
|
|
17,813
|
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(注) 1 原価計算の方法は、製品別単純総合原価計算であります。
※2 主な経費の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度
|
当事業年度
|
外注費
|
920百万円
|
補修費
|
328
|
減価償却費
|
665
|
動力費
|
554
|
|
外注費
|
843百万円
|
補修費
|
265
|
減価償却費
|
584
|
動力費
|
578
|
|