2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,454
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9,503
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売掛金
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2,168
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1,825
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商品及び製品
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435
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472
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仕掛品
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28
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17
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原材料及び貯蔵品
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267
|
273
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前払費用
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0
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1
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関係会社短期貸付金
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5,500
|
5,500
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その他
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74
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98
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貸倒引当金
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△7
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△7
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流動資産合計
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17,921
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17,685
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,268
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6,266
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減価償却累計額
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△4,134
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△4,265
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建物(純額)
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2,133
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2,001
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構築物
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567
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641
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減価償却累計額
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△427
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△400
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構築物(純額)
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139
|
240
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機械及び装置
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10,480
|
10,574
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減価償却累計額
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△9,103
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△9,373
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機械及び装置(純額)
|
1,377
|
1,200
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車両運搬具
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61
|
60
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減価償却累計額
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△60
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△58
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車両運搬具(純額)
|
1
|
1
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工具、器具及び備品
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672
|
677
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減価償却累計額
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△602
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△626
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|
工具、器具及び備品(純額)
|
69
|
50
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|
土地
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869
|
869
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リース資産
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6
|
6
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減価償却累計額
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△1
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△2
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リース資産(純額)
|
4
|
3
|
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建設仮勘定
|
67
|
519
|
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|
有形固定資産合計
|
4,663
|
4,886
|
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
9
|
60
|
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|
|
その他
|
2
|
7
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|
無形固定資産合計
|
12
|
67
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
1,525
|
1,605
|
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|
関係会社株式
|
32
|
32
|
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|
出資金
|
0
|
0
|
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|
長期前払費用
|
39
|
31
|
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|
前払年金費用
|
15
|
9
|
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|
繰延税金資産
|
230
|
177
|
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|
入会金
|
14
|
14
|
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|
|
その他
|
25
|
23
|
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|
投資その他の資産合計
|
1,883
|
1,895
|
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|
固定資産合計
|
6,559
|
6,849
|
|
資産合計
|
24,481
|
24,534
|
負債の部
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流動負債
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買掛金
|
1,410
|
1,174
|
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|
リース債務
|
1
|
1
|
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|
未払金
|
89
|
180
|
|
|
未払費用
|
367
|
287
|
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|
未払法人税等
|
231
|
78
|
|
|
未払消費税等
|
23
|
-
|
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|
前受金
|
-
|
4
|
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|
預り金
|
7
|
6
|
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|
賞与引当金
|
192
|
171
|
|
|
役員賞与引当金
|
10
|
7
|
|
|
流動負債合計
|
2,333
|
1,912
|
|
固定負債
|
|
|
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|
リース債務
|
4
|
2
|
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|
退職給付引当金
|
943
|
961
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
14
|
4
|
|
|
固定負債合計
|
962
|
969
|
|
負債合計
|
3,295
|
2,881
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
1,160
|
1,160
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
1,160
|
1,160
|
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|
資本剰余金合計
|
1,160
|
1,160
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
167
|
167
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
12,220
|
12,220
|
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|
繰越利益剰余金
|
9,516
|
9,922
|
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|
利益剰余金合計
|
21,903
|
22,309
|
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|
自己株式
|
△3,457
|
△3,457
|
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|
株主資本合計
|
20,767
|
21,173
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
417
|
479
|
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|
評価・換算差額等合計
|
417
|
479
|
|
純資産合計
|
21,185
|
21,652
|
負債純資産合計
|
24,481
|
24,534
|