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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 関係会社出資金評価損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 災害による損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 3,853,013 | 74.0 | 3,730,558 | 73.7 |
Ⅱ 労務費 |
| 500,078 | 9.6 | 504,169 | 10.0 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 856,246 | 16.4 | 823,648 | 16.3 |
当期総製造費用 |
| 5,209,338 | 100.0 | 5,058,376 | 100.0 |
仕掛品期首たな卸高 |
| 4,903 |
| 15,272 |
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他勘定振替高 | ※2 | 13,236 |
| 3,545 |
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合計 |
| 5,227,477 |
| 5,077,195 |
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仕掛品期末たな卸高 |
| 15,272 |
| 10,100 |
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他勘定振替高 | ※3 | 471 |
| 174 |
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当期製品製造原価 | ※4 | 5,211,732 |
| 5,066,921 |
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(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
外注加工費 | 135,925 | 155,119 |
減価償却費 | 285,151 | 243,679 |
※2 他勘定より振替高は、製品からの振替高であります。
※3 他勘定へ振替高は、主として見本品等の販売費及び一般管理費への振替高であります。
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
当期製品製造原価 | 5,211,732 | 5,066,921 |
期首製品たな卸高 | 286,410 | 355,453 |
当期製品仕入高 | 583,643 | 674,736 |
合計 | 6,081,787 | 6,097,111 |
他勘定振替高 | 51,558 | 48,399 |
期末製品たな卸高 | 355,453 | 328,715 |
製品売上原価 | 5,674,775 | 5,719,996 |
不動産賃貸原価 | 29,264 | 28,578 |
売上原価 | 5,704,040 | 5,748,575 |
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、製品別総合実際原価計算であります。