②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 11,317,098

※1 11,486,910

売上原価

※1 5,855,348

※1 6,096,933

売上総利益

5,461,750

5,389,976

販売費及び一般管理費

※1,※2 4,664,812

※1,※2 4,785,696

営業利益

796,938

604,280

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 17,673

※1 15,959

 

受取配当金

183,449

184,255

 

受取保険金

43,791

 

投資有価証券売却益

45,470

297,844

 

その他

※1 25,322

※1 14,996

 

営業外収益合計

271,915

556,848

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,779

2,301

 

その他

708

275

 

営業外費用合計

2,488

2,576

経常利益

1,066,365

1,158,552

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

301

 

特別利益合計

301

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

6,353

7,992

 

投資有価証券評価損

2,799

4,756

 

特別損失合計

9,153

12,748

税引前当期純利益

1,057,211

1,146,105

法人税、住民税及び事業税

341,554

331,886

法人税等調整額

9,302

16,321

法人税等合計

332,251

315,565

当期純利益

724,960

830,540

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

3,832,295

73.8

3,860,326

71.7

Ⅱ  労務費

 

535,268

10.3

563,215

10.5

Ⅲ  経費

※1

826,464

15.9

956,660

17.8

    当期総製造費用

 

5,194,029

100.0

5,380,203

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

10,100

 

10,786

 

合計

 

5,204,129

 

5,390,989

 

    仕掛品期末たな卸高

 

10,786

 

11,311

 

    他勘定振替高

※2

2,918

 

2,383

 

    当期製品製造原価

※3

5,190,424

 

5,377,295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

150,952

150,162

減価償却費

249,283

365,963

 

※2 他勘定へ振替高は、主として見本品等の販売費及び一般管理費への振替高であります。

※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

当期製品製造原価

5,190,424

5,377,295

期首製品たな卸高

328,715

378,844

当期製品仕入高

730,702

703,564

合計

6,249,841

6,459,703

他勘定振替高

45,412

36,217

期末製品たな卸高

378,844

355,876

製品売上原価

5,825,584

6,067,609

不動産賃貸原価

29,763

29,323

売上原価

5,855,348

6,096,933

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、製品別総合実際原価計算であります。