②【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
売上高
|
11,486,910
|
11,705,437
|
売上原価
|
6,096,933
|
6,527,624
|
売上総利益
|
5,389,976
|
5,177,813
|
販売費及び一般管理費
|
4,785,696
|
4,843,382
|
営業利益
|
604,280
|
334,430
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
15,959
|
14,226
|
|
受取配当金
|
184,255
|
192,622
|
|
受取保険金
|
43,791
|
-
|
|
投資有価証券売却益
|
297,844
|
388,904
|
|
その他
|
14,996
|
17,244
|
|
営業外収益合計
|
556,848
|
612,998
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2,301
|
2,715
|
|
その他
|
275
|
66
|
|
営業外費用合計
|
2,576
|
2,781
|
経常利益
|
1,158,552
|
944,647
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
301
|
256,133
|
|
特別利益合計
|
301
|
256,133
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7,992
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
4,756
|
131,848
|
|
減損損失
|
-
|
27,982
|
|
特別損失合計
|
12,748
|
159,831
|
税引前当期純利益
|
1,146,105
|
1,040,949
|
法人税、住民税及び事業税
|
331,886
|
302,845
|
法人税等調整額
|
△16,321
|
15,785
|
法人税等合計
|
315,565
|
318,630
|
当期純利益
|
830,540
|
722,318
|
【製造原価明細書】
|
|
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
|
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
3,860,326
|
71.7
|
4,012,241
|
68.2
|
Ⅱ 労務費
|
|
563,215
|
10.5
|
570,585
|
9.7
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
956,660
|
17.8
|
1,299,088
|
22.1
|
当期総製造費用
|
|
5,380,203
|
100.0
|
5,881,915
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
10,786
|
|
11,311
|
|
合計
|
|
5,390,989
|
|
5,893,226
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
11,311
|
|
8,747
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
2,383
|
|
5,998
|
|
当期製品製造原価
|
※3
|
5,377,295
|
|
5,878,480
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
外注加工費
|
150,162
|
154,981
|
減価償却費
|
365,963
|
650,368
|
※2 他勘定へ振替高は、主として見本品等の販売費及び一般管理費への振替高であります。
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
当期製品製造原価
|
5,377,295
|
5,878,480
|
期首製品たな卸高
|
378,844
|
355,876
|
当期製品仕入高
|
703,564
|
698,707
|
合計
|
6,459,703
|
6,933,065
|
他勘定振替高
|
36,217
|
49,308
|
期末製品たな卸高
|
355,876
|
363,925
|
製品売上原価
|
6,067,609
|
6,519,830
|
不動産賃貸原価
|
29,323
|
7,793
|
売上原価
|
6,096,933
|
6,527,624
|
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、製品別総合実際原価計算であります。