2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成30年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
7,672 |
30,608 |
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受取手形 |
541 |
360 |
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売掛金 |
56,959 |
62,490 |
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商品及び製品 |
38,967 |
27,053 |
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原材料及び貯蔵品 |
11,301 |
10,117 |
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前渡金 |
42,732 |
46,303 |
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その他 |
891 |
9,101 |
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流動資産合計 |
159,066 |
186,036 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
8,659 |
0 |
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構築物(純額) |
417 |
0 |
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機械及び装置(純額) |
799 |
0 |
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車両運搬具(純額) |
0 |
0 |
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工具、器具及び備品(純額) |
240 |
0 |
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土地 |
13,807 |
0 |
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リース資産(純額) |
51 |
- |
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有形固定資産合計 |
23,975 |
0 |
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無形固定資産 |
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電話加入権 |
63 |
0 |
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ソフトウエア |
276 |
0 |
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リース資産 |
0 |
- |
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無形固定資産合計 |
339 |
0 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
5,447 |
- |
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関係会社株式 |
- |
306,000 |
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関係会社出資金 |
0 |
0 |
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長期前払費用 |
1,849 |
1,909 |
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差入保証金 |
5,718 |
4,710 |
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投資その他の資産合計 |
13,014 |
312,619 |
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固定資産合計 |
37,330 |
312,619 |
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繰延資産 |
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株式交付費 |
- |
8,519 |
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繰延資産合計 |
- |
8,519 |
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資産合計 |
196,396 |
507,175 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成30年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
7,954 |
4,767 |
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買掛金 |
11,904 |
6,456 |
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リース債務 |
2,785 |
472 |
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短期借入金 |
- |
50,000 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
11,424 |
12,852 |
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株主、役員又は従業員からの短期借入金 |
25,000 |
57,000 |
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未払金 |
12,651 |
12,478 |
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未払費用 |
2,210 |
2,032 |
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前受金 |
1 |
279 |
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未払法人税等 |
1,528 |
2,793 |
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未払消費税等 |
689 |
1,610 |
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預り金 |
1,248 |
990 |
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賞与引当金 |
1,757 |
- |
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流動負債合計 |
79,155 |
151,733 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
62,864 |
59,179 |
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リース債務 |
472 |
- |
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繰延税金負債 |
713 |
- |
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関係会社事業損失引当金 |
11,000 |
41,000 |
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固定負債合計 |
75,049 |
100,179 |
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負債合計 |
154,205 |
251,912 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
300,000 |
454,880 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
- |
154,880 |
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その他資本剰余金 |
53,293 |
53,293 |
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資本剰余金合計 |
53,293 |
208,174 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
440 |
440 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△312,349 |
△410,817 |
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利益剰余金合計 |
△311,908 |
△410,377 |
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自己株式 |
△782 |
△782 |
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株主資本合計 |
40,601 |
251,894 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
1,588 |
- |
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評価・換算差額等合計 |
1,588 |
- |
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新株予約権 |
- |
3,367 |
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純資産合計 |
42,190 |
255,262 |
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負債純資産合計 |
196,396 |
507,175 |