2023年6月29日に提出いたしました第66期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するために、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。
(1) 2023年6月27日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(2) 2023年6月27日付 独立監査人の監査報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
(1)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(訂正前)
(省略)
その他の記載内容
(省略)
(訂正後)
(省略)
その他の事項
会社の2022年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2022年6月29日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
(省略)
(2)
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
(省略)
その他の記載内容
(省略)
(訂正後)
(省略)
その他の事項
会社の2022年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2022年6月29日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
(省略)