2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,235
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6,037
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受取手形
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78
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86
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売掛金
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11,023
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10,809
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商品及び製品
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2,350
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2,461
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仕掛品
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189
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178
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原材料及び貯蔵品
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4,863
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5,058
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前渡金
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17
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39
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前払費用
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152
|
173
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その他
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848
|
418
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貸倒引当金
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△16
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△16
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流動資産合計
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23,742
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25,247
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,044
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3,887
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構築物
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59
|
52
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機械及び装置
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1,529
|
1,361
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車両運搬具
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10
|
8
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|
器具備品
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339
|
346
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土地
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5,917
|
5,917
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リース資産
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465
|
407
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建設仮勘定
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37
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―
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有形固定資産合計
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12,403
|
11,981
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無形固定資産
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ソフトウエア
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38
|
40
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電話加入権
|
51
|
51
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|
|
その他
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9
|
75
|
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無形固定資産合計
|
99
|
167
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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2,254
|
2,394
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関係会社株式
|
3,150
|
3,164
|
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|
出資金
|
6
|
6
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|
長期貸付金
|
45
|
42
|
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|
従業員に対する長期貸付金
|
3
|
2
|
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|
関係会社長期貸付金
|
55
|
43
|
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|
更生債権等
|
32
|
54
|
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|
長期前払費用
|
18
|
15
|
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|
繰延税金資産
|
81
|
107
|
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|
差入保証金
|
297
|
293
|
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|
会員権
|
223
|
217
|
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|
|
その他
|
1
|
1
|
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|
貸倒引当金
|
△150
|
△164
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|
投資その他の資産合計
|
6,019
|
6,178
|
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|
固定資産合計
|
18,523
|
18,327
|
|
資産合計
|
42,265
|
43,575
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
|
|
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|
買掛金
|
5,403
|
6,773
|
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|
リース債務
|
124
|
125
|
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|
未払金
|
1,703
|
1,576
|
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|
未払消費税等
|
194
|
139
|
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|
未払費用
|
482
|
512
|
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|
未払法人税等
|
68
|
253
|
|
|
前受金
|
―
|
92
|
|
|
預り金
|
109
|
141
|
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|
賞与引当金
|
221
|
379
|
|
|
その他
|
0
|
2
|
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|
流動負債合計
|
8,307
|
9,996
|
|
固定負債
|
|
|
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|
関係会社長期借入金
|
260
|
260
|
|
|
リース債務
|
474
|
380
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
478
|
231
|
|
|
退職給付引当金
|
397
|
421
|
|
|
株式給付引当金
|
―
|
21
|
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|
資産除去債務
|
9
|
9
|
|
|
その他
|
113
|
118
|
|
|
固定負債合計
|
1,733
|
1,442
|
|
負債合計
|
10,041
|
11,438
|
純資産の部
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
4,628
|
4,628
|
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|
資本剰余金
|
|
|
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|
資本準備金
|
5,049
|
5,049
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
―
|
52
|
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|
資本剰余金合計
|
5,049
|
5,101
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
609
|
609
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
圧縮記帳積立金
|
125
|
121
|
|
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|
別途積立金
|
25,500
|
25,500
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
1,950
|
1,666
|
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|
利益剰余金合計
|
28,185
|
27,897
|
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自己株式
|
△2,504
|
△2,557
|
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|
株主資本合計
|
35,359
|
35,071
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
410
|
363
|
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|
土地再評価差額金
|
△3,545
|
△3,297
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
△3,134
|
△2,933
|
|
純資産合計
|
32,224
|
32,137
|
負債純資産合計
|
42,265
|
43,575
|